同學(xué)你好 盤盈這么多肯定要寫 可能還會查賬
老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進(jìn)貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細(xì)錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
問答詳情公司為增值稅一般納稅人適用稅率為13%。公司在對原材料進(jìn)行清查時,根據(jù)清查情況編制存貨盤點(diǎn)報告表LO材料盤虧160元因?yàn)樽匀粨]發(fā)。L1材料盤盈30元因?yàn)榭諝獬睗?。L2材料盤虧500元,因?yàn)槿藶楸I竊。L3材料盤虧1萬元,因?yàn)橄卤┯瓯谎汀?原材料盤虧盈的原因已查明,經(jīng)批準(zhǔn)L1材料的空氣潮濕,屬于定額內(nèi)自然升溢,可直接沖銷原來會計分錄,并調(diào)整該材料的結(jié)存單價。(2)原材料盤虧原已查明金批準(zhǔn)L0材料的自然揮發(fā)人在定額內(nèi)損耗范圍可直接沖銷原來計計深入并調(diào)整材料的結(jié)存單價;L2材料的人為盜竊,屬于倉管人員,管理不善,應(yīng)由倉管人員賠償該材料的孫值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,應(yīng)予轉(zhuǎn)出記錄營業(yè)外支出;材料L3材料的損失屬于自然損害損失,由保險公司賠償8000元后,剩余部分記錄營業(yè)外支出。是以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料編制相關(guān)的會計分錄。
我司屬研發(fā)類企業(yè),創(chuàng)業(yè)期初未設(shè)倉庫,購買的原材料用途不太清楚,所以購入材料全都被直接計入管理費(fèi)用~研發(fā)費(fèi),現(xiàn)在公司需加強(qiáng)內(nèi)部管理上了erp系統(tǒng),要求將歷史庫存進(jìn)行盤點(diǎn)入系統(tǒng),那么這些貨入庫需做調(diào)帳處理,上個月已經(jīng)盤出來一些入期初數(shù),帳務(wù)啁整為:借原材料貨管珵表用~研發(fā)(直接沖中減原計入的研發(fā)費(fèi))但發(fā)現(xiàn)歷史存貨太多,倉管員每月都會陸續(xù)盤出這些存貨,但在帳務(wù)處理上感覺每個月這樣幾十萬的調(diào)帳 會不會不好?就想請教一下倉庫每次盤出來的期初數(shù),能不能先暫放一個中轉(zhuǎn)的會計科目?之后一次性沖減研發(fā)費(fèi)?中科目放什么比較合適?或者您有什么更好的 建議
外賬會計不涉及原材料這一塊,現(xiàn)在公司想用進(jìn)銷存系統(tǒng),倉庫的原材料要登記進(jìn)系統(tǒng),金額能有100萬吧,我在外賬會計之前的賬上盤盈100萬原材料,稅局那邊用不用寫個啥說明
XMY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司在對原材料進(jìn)行清查時,根據(jù)清查情況編制存貨盤點(diǎn)報告表,如表4-10所示。表4-10原材料盤點(diǎn)報告表存貨名稱規(guī)格計量單位賬存數(shù)量實(shí)存單價數(shù)量盤盈金額數(shù)量盤虧金額原因Lo千克50049010160自然揮發(fā)16千克3003065630空氣潮濕件L2450448250500人為偷盜噸3203002010.000下暴雨被淹500(1)原材料盤盈原因已查明,并得到批準(zhǔn)L材料的空氣潮濕屬于定額內(nèi)自然升溢,可直接沖銷原來的會計分錄,并調(diào)整該材料的結(jié)存單價。(2)原材料盤虧原因已查明,并得到批準(zhǔn):L材料的自然揮發(fā)仍在定額內(nèi)損耗范圍,可直接沖銷原來的會計分錄,并調(diào)整該材料的結(jié)存單價;L材料的人為偷盜屬于倉管員管理不善應(yīng)由倉管員賠償,該材料的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,應(yīng)予以轉(zhuǎn)出,計人營業(yè)外支出;L材料的損失屬于自然災(zāi)害損失,由保險公司賠償8000元后剩余部分計入營業(yè)外支出?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理