你好;? 你賬上看你真實做賬的金額 ; 你超過的部分 在匯算表里面調(diào)增即可 ;? ? ? 比如你 發(fā)生金額是100 ;? ?允許你扣除的是 60 ;你調(diào)整40即可? ?
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費做成業(yè)務(wù)宣傳費 業(yè)務(wù)招待費調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
某商貿(mào)企業(yè)自行核算的結(jié)果是實現(xiàn)利潤總額40萬元,后經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)納稅檢查,發(fā)現(xiàn)如下情況:(1) 在成本、費用中計提工資400萬元,實際發(fā)放工資、薪金380萬元。(2)4月1日,以經(jīng)營租賃方式租入一臺 設(shè)備,租賃期為2年,一次性支付租金40萬元,計入了當(dāng)期的管理費用。(3)從境內(nèi)A子公司分回股息76萬元,A 適用的企業(yè)所得稅稅率為15%;從境內(nèi)B子公司分回股息33.5萬元,B子公司適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。分回股息未計入利潤總額。(4)去年企業(yè)自行申報虧損80萬元,后經(jīng)稅務(wù)機關(guān)檢查,調(diào)增應(yīng)納稅所得額 30萬元。根據(jù)上述資料,試計算:(1)工資應(yīng)調(diào)整的所得額。(2)租賃設(shè)備的租金應(yīng)調(diào)整的所得額。(3)A子公司、 B子公司分回的投資收益應(yīng)調(diào)整的所得額。(4)該企業(yè)經(jīng)納稅調(diào)整后的所得額。(5)該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得 稅。
12個月以上的權(quán)益性投資收益40萬元(已在投資方所在地繳納了企業(yè)所得稅)。7.計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為150萬元,撥繳職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工福利費25萬元、職工教育經(jīng)費15萬元。8.山東宏遠(yuǎn)有限公司在A,B兩國設(shè)有分支機構(gòu),在A國的分支機構(gòu)的稅后所得為35萬元,A國所得稅稅率為30%;在B國的分支機構(gòu)的稅后所得為32萬元,B國所得稅稅率為20%。在A,B兩國已分別繳納企業(yè)所得稅15萬元、8萬元。假設(shè)A,B兩國應(yīng)納稅所得1額的計算與我國稅法相同。山東宏遠(yuǎn)有限公司選擇“分國(地區(qū))不分項”的方法來計算其來源于境外的應(yīng)納稅所得額。山東宏遠(yuǎn)有限公司2022年度無以前年度虧損,在2022年共預(yù)數(shù)企業(yè)所得稅37.375萬元。要求:根據(jù)以上資料,計算下列問題:(結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位,單位:萬元)(1)該企業(yè)本年度實現(xiàn)的會計利潤;(2)該企業(yè)本年度廣告費應(yīng)調(diào)整的金額;(3)該企業(yè)本年度業(yè)務(wù)招待費應(yīng)調(diào)整的金額;(4)該企業(yè)本年度研發(fā)費用應(yīng)調(diào)整的金額;(5)該企業(yè)本年度應(yīng)納稅所得額時,營業(yè)外
DFG企業(yè)2020年度會計賬面利潤80000元,自行向其主管稅務(wù)機關(guān)申報的應(yīng)納稅所得額80000元,申報繳納所得稅20000元(企業(yè)所得稅稅率為25%)。經(jīng)某注冊會計師年終審查,發(fā)現(xiàn)與應(yīng)納稅所得額有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容如下:(1)企業(yè)全年實發(fā)工資總額2300000元,并按規(guī)定的2%、14%和8%的比例分別計算提取并使用了職工工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費。(2)自行申報應(yīng)納稅所得額中含本年度的國庫券利息收入12000元。(3)營業(yè)外支出賬戶列支有稅收滯納金1000元,向其關(guān)聯(lián)企業(yè)贊助支出30000元。(4)管理費用賬戶中實際列支了全年的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費265000元,經(jīng)核定企業(yè)全年的主營業(yè)務(wù)收入總額為6500萬元。請問下列哪些說法是正確的()。A應(yīng)交企業(yè)所得稅51250元B國庫券利息收入納稅調(diào)減12000元C業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增106000元D應(yīng)補交企業(yè)所得稅51250元
早上好,老師,我們公司去年進的原材料沒有發(fā)票,且原材料也用來生產(chǎn)了,那今年企業(yè)所得稅匯算清繳時,要怎么調(diào)增,要調(diào)賬嗎?(如果要分錄怎么寫),或是不用調(diào)賬,只要到企業(yè)所得稅匯算清繳類似調(diào)增業(yè)務(wù)招待費那樣就行了
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計入什么科目
我的意思是說,我發(fā)生100元,我日常做賬沒有做業(yè)務(wù)招待費,做了管理費,那不是這100元的40%就不用調(diào)增了嗎?
你好; 要調(diào)增; 你明細(xì)科目要做招待費的哇; 你明細(xì)記入啥科目了? ?
明細(xì)科目記錄的管理費用啊
你好; 管理費用是一級科目; 你 二級科目應(yīng)該是招待費 ;? 科目做 應(yīng)該做;? 管理費用-招待費??