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購買了設(shè)備未抵扣,借:固定資產(chǎn) 其他應(yīng)收款(待抵扣) 貸:預(yù)付賬款。然后用了其中一部分,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)收款 設(shè)備發(fā)票要全部退回,怎么做會計分錄

2023-05-19 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-19 13:28

你好,你就把這兩筆都做紅字分錄沖減就好了。

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你好,你就把這兩筆都做紅字分錄沖減就好了。
2023-05-19
你好;? ? ?可以的。 就這樣掛科目? ?
2021-11-04
這個設(shè)備不需要安裝嗎?不需要的可以
2024-11-28
你的分錄思路正確, 若 3 月未認證進項稅,科目用 “應(yīng)交稅費 — 待認證進項稅額”(原 “待抵扣進項稅” 建議調(diào)整為此科目更規(guī)范); 直接做相反分錄沖銷即可: 借:其他應(yīng)付款 —XX 租賃公司 18000 貸:制造費用 — 租賃費 15929.2 應(yīng)交稅費 — 待認證進項稅額 2070.8
2025-07-02
不做賬務(wù)處理的 重分類就可以
2023-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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