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老師您好!請問一下,匯算清繳時,其他應(yīng)付款做了調(diào)增,怎么記賬才能把這筆其他應(yīng)付沖掉?

2023-05-18 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-18 11:36

借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶7729 追問 2023-05-18 11:40

沒以前年度虧損損益科目,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2023-05-18 11:40

用利潤分配未分配利潤來代替。

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快賬用戶7729 追問 2023-05-18 11:41

借:其他應(yīng)付款,貸:”利潤分配未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-18 11:41

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7729 追問 2023-05-18 11:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-18 11:42

不用客氣,工作愉快。

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借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2023-05-18
那個以后付款的時候平賬
2025-05-27
借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款
2025-03-19
借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤100 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
2023-07-17
您好,去年掛賬其他應(yīng)付款分錄是?
2021-04-09
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