借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

就是19年我們給一家企業(yè)付了一筆貨款,付了90%,剩下的10%記在了其他應(yīng)付賬款,但是去年把剩下的錢付了,記賬的時候沒有把其他應(yīng)付款賬款沖掉,導(dǎo)致今年還掛著呢,請問今年該怎么調(diào)整科目?
老師您好!請問一下,匯算清繳時,其他應(yīng)付款做了調(diào)增,怎么記賬才能把這筆其他應(yīng)付沖掉?
老師,請問一下,2021年 我計提了一筆房租費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-房租 40000 貸:其他應(yīng)付款 40000 2022年5月匯算清繳時發(fā)票沒回來報表調(diào)增了,但是我做的賬本忘記做這筆調(diào)增后的分錄,2023年1月我們才付的這筆款,如果今年匯算清繳前發(fā)票回來怎么記分錄呢
2022年,我做了一筆暫估分錄,金額100 借:主營業(yè)務(wù)成本100,貸:其他應(yīng)付款100,這100的成本沒有發(fā)生,則在2022年匯算清繳時把100調(diào)增,調(diào)出交所得稅。 請問老師,2023年我怎么做賬務(wù)處理,把其他銀行付款100沖掉,不然總是掛著
老師您好,做賬是提前借了一筆錢支付但是這筆錢是個掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時候借:其他應(yīng)收貸:銀行存款,還款時借:其他應(yīng)付貸:其他應(yīng)收。收到掛賬時候是借:銀行存款貸其他應(yīng)付。剛好這一筆是個借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當(dāng)年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認(rèn)可永久性差異對會計報表上“所得稅費(fèi)用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會計上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


沒以前年度虧損損益科目,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
用利潤分配未分配利潤來代替。
借:其他應(yīng)付款,貸:”利潤分配未分配利潤嗎
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。