你好 記長攤 完工后攤銷記銷售費用就行??
老師,您好!是這樣的當時建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團體意外險,后來因為一些原因,這個工程不是我們公司做了,由另外一個建筑公司接手做了,這份團體意外險也更改了被保險人,那這筆賬我該怎么計賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計入了預收賬款,付款給保險公司我也計入了預付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做?。?/p>
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師好,我是建筑公司乙方,承接甲方的市政道路工程,現(xiàn)在已經(jīng)全部完工。在當時施工過程中,乙方對于道路周邊的綠化帶未能及時恢復原貌,甲方找了第三方的施工隊做了綠化帶恢復,總價款37萬元,甲方要求我方支付37 萬元,乙方也同意支付,但是截止目前,甲方還欠乙方工程款7萬元,因為甲方付款不及時,乙方說支付30萬給甲方,7萬元不走賬,雙方債權(quán)債務(wù)兩清。請問老師這樣操作可以嗎?雙方的發(fā)票如何開具?
老師,我們以前公司承接了一個工程,工程款都沒有結(jié)回來,最近官司執(zhí)行了,我們雙方調(diào)解了,由原來的60萬執(zhí)行到現(xiàn)在的40萬了,上個月這個款項法院轉(zhuǎn)給我們另一個公司了,因為之前承接項目的公司給別人擔保了,結(jié)果貸款人不還,所以把公司直接轉(zhuǎn)給他了,現(xiàn)在另一個公司收到了這10萬案件款我賬務(wù)處理應該怎么做呢
老師早上好:我公司為主體經(jīng)營加油站,現(xiàn)在公司給油站周邊做綠化工程包給外面的公司。我公司現(xiàn)在綠化的預算為20萬元,這個工程公司給我們先行開具了5萬元的工程款這個應該如何入賬做會計處理。
老師,債務(wù)重組里面如果有金融資產(chǎn)和非金融資產(chǎn)一起抵債,對于債務(wù)人而言,是用債務(wù)賬面價值減去抵債資產(chǎn)賬面價,差額計入其他收益,那其他權(quán)益工具的小尾巴結(jié)轉(zhuǎn)留存收益,其他債權(quán)投資的小尾巴結(jié)轉(zhuǎn)投資收益?
老師,請問跨區(qū)涉稅事項報告中對方公司注冊地不在我們建筑服務(wù)的地方,這種情況開票是可以的吧
老師,我之前去一個地方上班,是個文案工作,我還挺喜歡的。但就上了一天班,一個記賬公司聯(lián)系我,我就去了記賬公司,現(xiàn)在我還想回那個文員那上班,我跟他微信聯(lián)系了,他一直不回復,我特后悔當初去記賬公司。我看他在Boss上招聘了,我好想去
老師,當?shù)囟悇?wù)大廳,說股東的車不允許租賃給企業(yè),以防止股東變相分紅,這個說法有么?
老師,我們在2024年12月收到柴油發(fā)票50萬,現(xiàn)在業(yè)務(wù)供應不了了,發(fā)票需要紅沖掉,但是我已經(jīng)在當月把進項稅抵扣了,現(xiàn)在紅沖了,我要做進項稅轉(zhuǎn)出對吧,那我24年的成本怎么辦
老師,為啥企業(yè)既要財務(wù)軟件做外賬,也要購買進銷存軟件呢?
老師,請問跨區(qū)涉稅報告對方公司不是跨區(qū)那邊的公司,可以?
合同負債和預收賬款區(qū)別?
餐飲業(yè)購入一臺制冰機8200元,可以一次性入費用嗎?
個人代開2000元咨詢服務(wù)普票,需要扣個稅嗎