你好同學,稍等回復你
(3)卷煙廠向B卷煙批發(fā)企業(yè)銷售乙類卷煙250箱(標準箱)取得不含稅銷售額180萬元。B卷煙批發(fā)企業(yè)將購進的乙類卷煙銷售給其他卷煙批發(fā)企業(yè)5 000條,開具增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元;銷售給某零售商2 000條,開具增值稅普通發(fā)票注明的含稅銷售額為85.88萬元;同時向消費者個人銷售300條,取得含稅收入19.85萬元。 老師:這個題目算卷煙批發(fā)商時,為何向消費者個人銷售的300條也要計算消費稅。不應(yīng)該只要算向零售商的數(shù)量 嗎?給消費者不就是零售環(huán)節(jié)了嗎?就不是批發(fā)環(huán)節(jié)。。答案:B卷煙批發(fā)企業(yè)當月應(yīng)納消費稅= (85.88+19.85)÷(1+13%)×11%+(2 000+300)×200×0.005 ÷10 000=10.52(萬元)。
某縣甲卷煙廠、丙煙草批發(fā)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年10月份甲卷煙廠發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購卷煙生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元。(2)向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標準箱,取得銷售額500萬元;銷售B牌卷煙200標準箱,取得銷售額300萬元。問1.計算甲卷煙廠當月應(yīng)繳納消費稅。2.計算甲卷煙廠當月應(yīng)繳納增值稅。
向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標準箱,取得含稅銷售額500萬元;售B牌卷煙200標準箱,取得含稅銷售額300萬元。 已知:A牌卷煙消費稅稅率56%,B牌卷煙消費稅稅率36%;卷煙生產(chǎn)環(huán)節(jié)定額稅率每標準箱150元,批發(fā)環(huán)節(jié)定額稅率每標準箱250元,煙絲消費稅稅率30%。 應(yīng)納消費稅=500÷(1+13%)×56%+200×150÷10 000+300÷(1+13%)×36%+200×150÷10 000=349.36(萬元)。 問,這個不應(yīng)該是批發(fā)環(huán)節(jié)嘛,為什么答案里的標準箱是150呢
向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標準箱,取得含稅銷售額500萬元;售B牌卷煙200標準箱,取得含稅銷售額300萬元。 已知:A牌卷煙消費稅稅率56%,B牌卷煙消費稅稅率36%;卷煙生產(chǎn)環(huán)節(jié)定額稅率每標準箱150元,批發(fā)環(huán)節(jié)定額稅率每標準箱250元,煙絲消費稅稅率30%。 應(yīng)納消費稅=500÷(1+13%)×56%+200×150÷10 000+300÷(1+13%)×36%+200×150÷10 000=349.36(萬元)。 問,這個不應(yīng)該是批發(fā)環(huán)節(jié)嘛,批發(fā)環(huán)節(jié)的標準箱不應(yīng)該是250嘛,為什么答案里的標準箱是150呢
.簡答題某縣甲卷煙廠、丙煙草批發(fā)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年10月份甲卷煙廠發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購卷煙生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元。(2)向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標準箱,取得銷售額500萬元;銷售B牌卷煙200標準箱,取得銷售額300萬元。問1.計算甲卷煙廠當月應(yīng)繳納消費稅。2.計算甲卷煙廠當月應(yīng)繳納增值稅。
老師,上個月收到一張增值稅專用發(fā)票 7月份進項也已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了 ,要把發(fā)票紅沖,申報表里面是不是把進項稅額轉(zhuǎn)出 ,填寫在附表二第20欄:紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額這里,
老師,我們是會展公司,客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自已購買),手機和平板(客戶贊助,贊助未開局開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?詳細的會計分錄指導一下?
老師,我們股東想技術(shù)成果入股,需要交個稅嗎,交多少呢
老師,我們公司需要變更法人,法人是百分之百的持股,現(xiàn)在我還沒有開始變更,我如何能知道在變更股權(quán)時會不會涉及到個稅,如何能查看到要不要繳納呢?
你好,不含稅9000,按稅率1%,稅額是多少?
報銷單的模版是什么樣子的?
老師,我發(fā)現(xiàn)之前年份折舊額年份4年變成3年折舊,錯誤,需要補提嗎?
建筑行業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊資本2600萬,報表實收資本200萬,有什么影響呢?
老師您好,現(xiàn)在有家公司對方付了30多萬,沒開票給別人,老板說直接注銷掉,倒時候用另外一家給他開發(fā)票,這種操作可以嘛
固定資產(chǎn),取得的專票,原價應(yīng)該寫不含稅的,進行折舊嗎?還是寫含稅價
好的老師
好了嗎老師
計算甲煙草批發(fā)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳 納消費稅稅額=20000?11%+200?200?0.005
就這樣嗎
還有嗎老師
??老師人呢
沒有了,同學,就是上面的計算
不是還有向丙銷售取得的銷售額嗎
批發(fā)商之間銷售不征收消費稅
好的謝謝老師
不客氣同學,希望幫到你