那樣不可以的哈,屬于虛開發(fā)票
我們公司(廣州)和一個(gè)供應(yīng)商實(shí)際發(fā)生了服務(wù),也有簽合同,我們也付款給對(duì)方了。但是 對(duì)方公司沒有開票給我們。對(duì)方公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷,無法開具發(fā)票了。然后,現(xiàn)在對(duì)方用他們另外一家公司開發(fā)票給我們,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒有發(fā)生業(yè)務(wù),沒有聯(lián)系)
您好老師!請(qǐng)問客戶今年4月5月公戶銀行轉(zhuǎn)賬付了兩筆貨款,我公司未給對(duì)方開發(fā)票,現(xiàn)在想讓我公司把兩筆貨款原路退回,然后由他們另一家公司公戶轉(zhuǎn)相同金額貨款,給他們另一家公司開發(fā)票,這樣操作可以嗎?
我們現(xiàn)在的員工都是外包了,然后外包掉之后呢,本來是應(yīng)該發(fā)票是開給我們的嘛,然后個(gè)稅是那個(gè)外包的企業(yè)去申報(bào),但是呢,但是呢,然后就是。他直接開發(fā)票,直接開好了給了另外一家公司,另外因?yàn)槲覀兪呛土硗庖患夜疽黄鹜侗5模褪且黄鹉莻€(gè)都把員工那個(gè),嗯,弄到第三方公司嘛。然后他開票直接開給另外一家公司的話,因?yàn)槲覀兒湍羌夜居袠I(yè)務(wù)往來的嘛,他們說直接說是在貨款里抵扣掉掉就好了嘛,讓我們銷售發(fā)票少開一點(diǎn)就可以了。錢是另一個(gè)公司付的,我們的錢付給另一個(gè)公司的,發(fā)票和付款金額對(duì)不上了?
老師,有一個(gè)一般納稅人的公司已經(jīng)稅務(wù)注銷完了,工商公示注銷但撤了,這個(gè)公司欠別的公司發(fā)票,收了30萬塊錢,但是發(fā)票沒給人家開,現(xiàn)在對(duì)方公司讓他開發(fā)票,我這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理好?。?/p>
#提問#老師,現(xiàn)在我司有一筆裝修款10萬,已支付,對(duì)方已開給我們5萬發(fā)票,現(xiàn)在崔剩下的5萬發(fā)票,他說已經(jīng)注銷了那個(gè)公司,另注冊(cè)新公司,他說在發(fā)票上注明用新公司開發(fā)票給我們,這樣可以嗎?如果不可以,我這個(gè)可以怎么處理?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠的問題,一般都怎么處理?
車輛保險(xiǎn)費(fèi)交印花稅嗎?叉車交車船稅不?
老師,其他入庫(kù)有數(shù)據(jù),其他出庫(kù)也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫(kù)和其他出庫(kù)都要做分錄
是生的審計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、二手車拍賣鑒定費(fèi),是否繳納印花稅
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請(qǐng)留底退稅嗎?
海外倉(cāng)實(shí)行離境即退稅,銷售后核算,老師,這個(gè)政策能發(fā)鏈接給我嗎
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺(tái),出收入折合人民幣200萬元;本月國(guó)內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬元;國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證,本月期初留底稅額為6萬元,該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月免抵稅額是多少萬元
你好,老師,請(qǐng)問一下,個(gè)體戶中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
甲公司應(yīng)該賬款為160萬,已提壞賬準(zhǔn)備10萬,這種說法的應(yīng)該賬款是賬面余額還是賬面價(jià)值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機(jī)等設(shè)備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
好的,我也跟老板說了
嗯嗯,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。