你好 有關(guān)聯(lián)企業(yè)的 有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)才需要的

所得稅匯算清繳時: 103資產(chǎn)總額,104從業(yè)人數(shù) 這個數(shù)據(jù)是自動生成的?還是需要手動填寫?應(yīng)該根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的期末數(shù)填寫呢》?
老師,小規(guī)模納稅人,匯算清繳企業(yè)年度納稅申報(bào)表A類表填寫是根據(jù)去年四季度利潤表中的本年累計(jì)數(shù)填寫嗎?
請問小規(guī)模企業(yè)匯算清繳中G100000,表中的數(shù)是自動生成的嗎,這些數(shù)據(jù)需要去那個表中填寫
去年企業(yè)所得稅匯算清繳中的一個數(shù)據(jù)需要修改,那么做更正申報(bào)的時候是全部表格都要重新填寫嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中的企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表我需要手動填嗎?還是前年幾個匯算清繳表填完后,這個虧損表數(shù)據(jù)自動出來
老師,公司準(zhǔn)備注銷了,之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎?
21年的成本票,一直沒有入賬,什么時候抵扣進(jìn)項(xiàng),什么時候入賬可以么
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對嗎
您好 工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計(jì)提了然后1月發(fā)放 2月申報(bào)嗎? 這樣每年賬面不是和個稅申報(bào)系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請問老師,我們公司之前的會計(jì)為了避個人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績提成,授課費(fèi)有個體戶,有個人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開票了,個人的開的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個體戶開的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請老師給個思路
老師 這個不是該減號嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個合同是開三個外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們

