你好!是的,都要的了

老師你好!請(qǐng)教一下,在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不同,需要更正申報(bào)嗎?
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),相關(guān)成本數(shù)據(jù)有調(diào)整,清繳年報(bào)中需要填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表需要按調(diào)整后的新數(shù)據(jù)申報(bào)嗎
企業(yè)所得稅季度報(bào)數(shù)據(jù)有誤,年度財(cái)務(wù)報(bào)表要跟他保持一致填寫嗎?匯算清繳也按之前錯(cuò)的填?那什么時(shí)候修改調(diào)整呢?
去年新辦的企業(yè),沒有任何費(fèi)用,一直都是0申報(bào),今年匯算清繳要申報(bào)企業(yè)所得稅,不讓0申報(bào),那填寫費(fèi)用的話,需要更改2022年第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
今年1月份預(yù)繳22年四季度的企業(yè)所得稅然后發(fā)現(xiàn)那個(gè)營(yíng)業(yè)成本報(bào)多了20萬,現(xiàn)在匯算清繳,那我需不需要把那個(gè)申報(bào)表申請(qǐng)作費(fèi),然后現(xiàn)在重新更正然后再匯算清繳呢,還是只要匯算清繳數(shù)據(jù)對(duì)就行不用改申請(qǐng)表
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?

