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2、心雨面包有限公司為小規(guī)模納稅人,主營面包、蛋糕的生產(chǎn)批發(fā)零售,兼營月餅、點心等系列食品,第一季度發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1月18日,銷售面包一批,取得含稅銷售收入51500元,利用稅控器具開具普通發(fā)票。貨款已收訖。(2)2月14日,銷售蛋糕一批,取得含稅銷售收入56650元。利用稅控器具開縣普通發(fā)票,貨款尚未收到,提供1/10的折扣政策(增值稅稅款不提供折扣)。3)2月22日,收到2月14日銷售蛋糕的貨款。(4)3月2日,購進(jìn)一批面粉、食用油,取得普通發(fā)票一張,注明金額30000元,稅額3000元,款項已付訖。(5)3月7日,將本廠新研制的點心作為樣品贈送給多家超市供顧客品嘗。該批點心無后類銷售價格,生產(chǎn)成本為1000元,成本利潤率10%。(6)3月23日,銷售給蓮花超市點心一批,不含稅銷售額21000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增信稅專用發(fā)票,貨款已收到。(7)收到1季度閑置房犀租金,開具專用發(fā)要,注明金額6000元。要求編寫會計分錄(題目完整)
1.心雨面包有限公司為小規(guī)模納稅人,主營面包、蛋糕的生產(chǎn)批發(fā)零售,兼營月餅、點心等系列食品,第一季度發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1月18日,銷售面包一批,取得含稅銷售收入51500元,利用稅控器具開具普通發(fā)票。貨款已收訖。(2)2月14日,銷售蛋糕一批,取得含稅銷售收入56650元,利用稅控器具開具普通發(fā)票,貨款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值稅稅款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日銷售蛋糕的貨款。(4)3月2日,購進(jìn)一批面粉、食用油,取得普通發(fā)票一張,注明金額30000元,稅額3000元,款項已付訖。(5)3月7日,將本廠新研制的點心作為樣品贈送給多家超市供顧客品嘗。該批點心無同類銷售價格,生產(chǎn)成本為1000元,成本利潤10%。(6)3月23日,銷售給蓮花超市點心一批,不含稅銷售額21000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。(7)收到一季度閑置房屋租金,開具專用發(fā)票,注明金額6000元。要求編寫會計分錄(題目完整)
公司為增值稅一般納稅人,系糕點生產(chǎn)企業(yè),同時自設(shè)門市部對外銷售現(xiàn)場制作的食品,并開設(shè)餐廳。該公司2022年4月發(fā)生與增值稅相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:1.糕點批發(fā)收入300萬元,銷項稅額39萬元;2.自設(shè)的門市部為展示企業(yè)食品制作流程,現(xiàn)場制作食品,并直接銷售給消費者,取得價稅合計收入30000元;3.餐廳服務(wù)價稅合計收入為120000元;月銷售自用的辦公樓,獲得含增值稅收入825000元,該辦公樓系2015年購入,購入價為300000元。對于該項業(yè)務(wù)公司選擇了簡易計稅。5.本月重新購置新辦公設(shè)備,將原有的辦公設(shè)備(按固定資產(chǎn)核算)以價稅合計金額160000元出售,按3%征收率并減按2%征收增值稅。6.本月從一般納稅人處購進(jìn)辦公用品等取得專票,金額合計300000元,增值稅額39000元;7.本月從農(nóng)場、漁場、養(yǎng)殖場處購進(jìn)面粉、蔬菜、海鮮、肉類等農(nóng)產(chǎn)品,用于餐飲服務(wù)和制作糕點,取得增值稅普通發(fā)票(免稅)金額合計930000元,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)水果等農(nóng)產(chǎn)品,取得對方由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專票,上面注明金額70000元。能夠準(zhǔn)確分清用途,本月
粉絲,,米粉,通心粉,螺絲粉,開票稅收分類編碼該怎么選正確?
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老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
這個鏈接不是免費的,我用手機(jī)號登錄進(jìn)去顯示要收費充值
你好 那是免費用完了 一會晚點我?guī)湍悴橐幌?
103011203 103020301 103020301 103020301? 上面按順序 是這個編碼
你的另一個提問也是我回復(fù)的找不到提問了 不去回復(fù)那個? ?一樣的問題?