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老師,我們實(shí)際應(yīng)收金谷工地186727.3元,但是對(duì)方要求我多開(kāi)票,開(kāi)票金額是246800,也收了246800元246800-186727.3=60072.7元 我們多開(kāi)了60072.7元的票要交稅601元,186727.3+601=187328.3 246800-187328.3=59471.7 所以我們退回了59471.7元給對(duì)方 我把這個(gè)退回去的錢記了費(fèi)用里面對(duì)嗎?然后應(yīng)收賬款里的已收欄我是填246800,還是填186727.3呢? 有點(diǎn)復(fù)雜

2023-05-17 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-17 13:58

你好;? 多開(kāi)票是為什么 ; 這個(gè)是什么原因? 才好判斷的?

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快賬用戶8746 追問(wèn) 2023-05-17 14:18

就是客戶賺取中間的錢

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齊紅老師 解答 2023-05-17 14:23

你好; 那你也要按合同走哦 ;? 你們 是走什么樣的業(yè)務(wù) ; 你描述下三方的關(guān)系業(yè)務(wù); 怎么開(kāi)展的;才好判斷的??

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快賬用戶8746 追問(wèn) 2023-05-17 14:30

就是我們是幫村里做工程,然后村里去財(cái)政局申請(qǐng)報(bào)銷工程款,村里為了賺錢,就叫我多開(kāi)票,按時(shí)間支付,多的又退回給村里

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齊紅老師 解答 2023-05-17 14:33

你好;? ?不可以這樣; 你這樣會(huì) 虛開(kāi)發(fā)票; 金額大的傲世有 刑事責(zé)任的

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快賬用戶8746 追問(wèn) 2023-05-17 14:36

我不是問(wèn)你可不可開(kāi)票,是問(wèn)你發(fā)生了這樣的業(yè)務(wù),該怎樣記賬

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齊紅老師 解答 2023-05-17 14:38

你好;? ? 按照發(fā)票來(lái)做賬收入 ;? ? 全額做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?;退的錢 到時(shí)你 做 成本或者費(fèi)用去 ; 只能這樣的??

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你好;? 多開(kāi)票是為什么 ; 這個(gè)是什么原因? 才好判斷的?
2023-05-17
同學(xué)好 沒(méi)有什么好的處理辦法,退回的只有掛在其他應(yīng)收款,除非對(duì)方給開(kāi)傭金發(fā)票
2023-05-12
您好!申請(qǐng)退回,怎么會(huì)涉及到金融費(fèi)用呢? 還有確認(rèn)45000人民幣費(fèi)用這個(gè)金額怎么來(lái)的呢? 匯率是當(dāng)天匯率,自己填寫,期末確認(rèn)匯兌損益, 圖里面那里是扣除的手續(xù)費(fèi)
2022-11-23
在這種情況下,賬上需要把企業(yè)付款的費(fèi)用做進(jìn)賬里,具體處理如下: 一、收到企業(yè)預(yù)付款時(shí) 假設(shè)收到企業(yè)預(yù)付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金額)。 借:銀行存款 40000 貸:預(yù)收賬款 —XX 企業(yè) 40000 二、記錄企業(yè)直接付款的費(fèi)用 雖然這些費(fèi)用不是從你單位直接支付,但為了完整反映活動(dòng)的收支情況,應(yīng)進(jìn)行記錄。假設(shè)企業(yè)直接付款的費(fèi)用為 10000 元。 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 —XX 活動(dòng)費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 企業(yè) 10000 三、活動(dòng)結(jié)束結(jié)算服務(wù)費(fèi)時(shí) 假設(shè)按約定應(yīng)收取服務(wù)費(fèi)為 5000 元。 借:預(yù)收賬款 —XX 企業(yè) 40000 借:應(yīng)付賬款 —XX 企業(yè) 10000 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)收入 — 服務(wù)費(fèi)收入 5000 貸:銀行存款 45000(返還多收的預(yù)付款或支付應(yīng)退款項(xiàng))
2024-10-23
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)沖含稅金額嗎
2023-04-18
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