你好 借 無(wú)形資產(chǎn)車位,進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)收賬款?
老師好,我們是建筑業(yè)公司的,我們給甲方開(kāi)增值稅專用發(fā)票100萬(wàn),甲方對(duì)公付給我們60萬(wàn),然后代發(fā)了人工費(fèi)40萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我們是建筑總承包,甲方開(kāi)發(fā)公司不給工程款,抵給我們房子,我們?cè)趺慈胭~?還用簽協(xié)議嗎,怎么操作呀?
老師,我們是做園林綠化建筑施工,甲方欠我們的工程款,給我們抵了房子,我們把房子抵給供應(yīng)商,這樣怎么做賬務(wù)處理?
老師您好,我們是建筑勞務(wù)公司,甲方給我們開(kāi)了農(nóng)民工專戶,給我們代發(fā)農(nóng)民工工資,這種到時(shí)我們公司給甲方開(kāi)了勞務(wù)票收款怎么做賬呢
老師好,我們是建筑公司,我們跟甲方以工程抵款協(xié)議換的車位,甲方給我們開(kāi)了不動(dòng)產(chǎn)車位增值稅專票,我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開(kāi)的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤(pán)以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
可以一次性折舊嗎?總共是1000多萬(wàn)
你好 是按月 不能一次的
無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月就要開(kāi)始計(jì)提折舊吧
無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提攤銷不是折舊
你好 是的是這樣的?無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月就要開(kāi)始攤銷對(duì)
使用年限多少呢?
你好 按 合同年限 攤銷就行