借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,一般納稅人怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?分錄是什么?
老師,一般納稅人計(jì)提增值稅是什么分錄,是借,應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
一般納稅人,繳納的增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅。繳納的時(shí)候,直接做借:未交增值稅,貸:銀行存款。是否可以?
一般納稅人,增值稅結(jié)轉(zhuǎn),借什么貸什么
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng),留抵,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么入帳,借什么貸什么
請(qǐng)問下,公司2個(gè)股東,注冊(cè)資本是50萬,股東A占股70%已實(shí)繳9萬,股東B占股30%已實(shí)繳9萬,公司有未分配利潤(rùn)14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請(qǐng)問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個(gè)公司的實(shí)收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請(qǐng)問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個(gè)月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個(gè)稅怎么申報(bào)呀?
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
怎么兩個(gè)借兩個(gè)貸,看不懂
有這些明細(xì)就寫,沒有對(duì)應(yīng)明細(xì)就不寫
上面的看不懂,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),如何結(jié)轉(zhuǎn)
如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),如何結(jié)轉(zhuǎn)
借:銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)