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Q

請問應(yīng)付職工薪酬因為以前的賬做錯了導(dǎo)致負數(shù),現(xiàn)在要怎么調(diào)回來???

2023-05-15 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-15 17:03

你好這個說是做錯了,要看具體是怎么個錯法。

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快賬用戶1354 追問 2023-05-15 17:12

就是本來應(yīng)該借記制造費用和管理費用的,但是沒有記,直接借記應(yīng)付職工薪酬了

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齊紅老師 解答 2023-05-15 17:17

你好!你這個就是少計提了,補充計提就好

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快賬用戶1354 追問 2023-05-15 17:17

但是已經(jīng)很久了,隔了幾年了

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齊紅老師 解答 2023-05-15 17:21

你好!這樣不建議你再更正了

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快賬用戶1354 追問 2023-05-15 17:24

那會一直掛著???審計說要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-05-15 17:26

你好,要計提也可以,比如是管理費用的,你就借以前年度損益調(diào)整。帶應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶1354 追問 2023-05-15 17:28

制造費用也是記到以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-15 17:28

你好!制造費用不用,直接用制造費用就行

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你好這個說是做錯了,要看具體是怎么個錯法。
2023-05-15
您好,那您計提成本費用或者紅字沖回錯誤分錄
2022-01-09
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-03-13
你好借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬
2020-12-06
如果是上月的,反結(jié)賬把這個憑證刪除了,如果以前的,再做個反向分錄,沖減了。
2020-10-12
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