是的,繳納是這樣賬務(wù)處理的
老師,如果發(fā)現(xiàn)18年的有一筆分錄錯(cuò)了,例如:借:庫存商品 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)付賬款 30 現(xiàn)在20年調(diào)整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫成紅字就可以,然后再藍(lán)字更正一筆正確的分錄,借:庫存商品 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 10 貸:現(xiàn)金 30 ,這樣對(duì)?這樣調(diào)整要不要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目??還是??
發(fā)現(xiàn)去年的憑證,有科目記錯(cuò)了,怎么處理?原本應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款;結(jié)果錯(cuò)記成了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款
老師去年的賬目發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了 小規(guī)模 今年是不這樣調(diào)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 7.53貸庫存現(xiàn)金 7.53
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入 這樣做是對(duì)的嗎?
小規(guī)模納稅人,去年結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,做成借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交 未交增值稅了,實(shí)際應(yīng)該借應(yīng)交增值稅,貸,營業(yè)外收入,現(xiàn)在如何調(diào)賬?
老師我家賣了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬監(jiān)測費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,現(xiàn)在開剩下的5萬當(dāng)時(shí)開15萬時(shí)候數(shù)量那寫的是15/18老師現(xiàn)在三個(gè)問題,現(xiàn)在開剩下的3/18,內(nèi)容跟上面15/18一樣就可以是不老師?是不是需要另起一行寫現(xiàn)代服務(wù)監(jiān)測費(fèi)???稅率也是13%么?
高鐵退票費(fèi),是高鐵電子發(fā)票,是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
樸老師。從一體化支出去的錢總額對(duì) 轉(zhuǎn)到0余額發(fā)放,發(fā)放完之后錢還剩了幾百,我把0余額的銀行明細(xì)打出來看具體每個(gè)人,全部都發(fā)放成功了,但還是賬戶剩了幾百,這個(gè)啥情況
個(gè)人借給公司三千元現(xiàn)金,怎么辦理手續(xù)?
老師:您好!我有一個(gè)掛靠客戶,他說他叫我們公司為他的項(xiàng)目專門開立一個(gè)異地一般帳戶,但他們又怕我們挪用他的項(xiàng)目資金,我們又怕他拿我們帳戶隨意走款,所以,我們提出給他們一個(gè)操作員的權(quán)限,我們公司控制復(fù)核和授權(quán),這樣做對(duì)我們沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。
老師我想問一下咱們做賬的時(shí)候不用每個(gè)月賬上和銀行流水都是一樣的嗎
老師客戶付1000.私戶付稅點(diǎn)的錢,但是他要求開發(fā)票金額1500開,這怎么跟他解釋
郭老師,我們做五金加工的,可以不開品名數(shù)量明細(xì),直接開加工產(chǎn)品,一批,總金額,填一下,可以嗎
老師我家賣了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬監(jiān)測費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,現(xiàn)在開剩下的5萬當(dāng)時(shí)開15萬時(shí)候數(shù)量那寫的是15/18老師現(xiàn)在三個(gè)問題,現(xiàn)在開剩下的3/18,內(nèi)容跟上面15/18一樣就可以是不老師?是不是需要另起一行寫現(xiàn)代服務(wù)監(jiān)測費(fèi)?。慷惵室彩?3%么?
老師,如果從4月開始出租倉庫,到8月不租了錢已收到,老板讓在這月開2個(gè)月的發(fā)票,房產(chǎn)稅原來的沒按從租計(jì)征交,可以從這個(gè)季度交房產(chǎn)稅嗎?再修改以前的太麻煩了
老師 我今年那個(gè)月做都可以吧
你實(shí)際繳納的月份做就可以
去年4月的賬目
你去年沒有入賬嗎,實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候
第二張憑證就是我去年的分錄 我今年發(fā)現(xiàn)了 想調(diào)賬了 我上面的分錄對(duì)不
你是增值稅的金額確認(rèn)錯(cuò)了啊
問題我現(xiàn)金收到的也是多7.53啊
那你應(yīng)該沖減,借:現(xiàn)金,-7.53,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,-7.53