可以的,只有不少交稅就行
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個(gè)收入30萬包含銷售貨物和出租不動產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師,專管員通知補(bǔ)交22年從租計(jì)征的房產(chǎn)稅(當(dāng)時(shí)開專票了但是按之前從價(jià)申報(bào)繳納的),這開票是在去年開的22年5月6日到23年5月5日的專票,請問這補(bǔ)交22年房產(chǎn)稅是不是直接按這開出的全年的發(fā)票來從租計(jì)算補(bǔ)交房產(chǎn)稅呀?
請問老師,以公司名義給員工租的房子,員工拿發(fā)票來報(bào)銷的,問題1:房子從22年11月開始租的,11月初開了一張11月-1月的房租發(fā)票,我11月直接入福利費(fèi),忘記并入工資記個(gè)人所得稅了 ,22年該員工工資薪酬沒有達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn),還用調(diào)整22年的個(gè)稅嗎?其中1月份跨年了 問題2:23年該員工分別開具23年2-4月 5-7月 8-10月的房屋發(fā)票,每個(gè)月房租3200,我想23年給他并入工資交個(gè)稅,我應(yīng)該計(jì)征幾個(gè)月的個(gè)稅啊?
老師 我們公司2020年買了一套工業(yè)用的廠房,一直沒有房產(chǎn)證 發(fā)票 等 ,2023年收到發(fā)票后做了房屋稅源采集,之前一直沒有申報(bào)過;2020.11月開始出租;想問下 我現(xiàn)在要申報(bào)房產(chǎn)稅的話 是要從2020年交房時(shí)間開始申報(bào)還是從我出租時(shí)間開始申報(bào)?還是從我現(xiàn)在的所屬期開始申報(bào)? 第二 我現(xiàn)在是按從租計(jì)征,每月 三萬的出租收入來作為計(jì)稅依據(jù)嗎? 怎么計(jì)算房產(chǎn)稅? 第三 土地增值稅是什么情況要交嗎 我需要申報(bào)土地增值稅嗎
老師,我們公司從個(gè)人那里租了一塊場地用來做餐飲,如果租金一個(gè)月是5000元,現(xiàn)在房東不肯交房產(chǎn)稅,要我們交,并且要從2022年到2024年的房產(chǎn)稅都要補(bǔ)交,是小微企業(yè),這種情況我們需要補(bǔ)繳多少房產(chǎn)稅和滯納金?麻煩幫我算下可以嗎?2022年開始應(yīng)該是減半征收的吧…
老師,我現(xiàn)在手里有一份12月份財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在需要填寫12月份的納稅申報(bào)表,請問,我能在財(cái)務(wù)報(bào)表里找到納稅申報(bào)表需要的數(shù)據(jù)嗎?
你好老師,我司和境外業(yè)務(wù),合同里面有銷售硬件和技術(shù)服務(wù)這兩項(xiàng),硬件交易是在境內(nèi),不報(bào)關(guān)出口,技術(shù)服務(wù)怎么界定跨境免稅?
我向房東租房,但是公司代付房租,是開專票還是普票?
老師 我們公司是小規(guī)模文化傳媒公司 我們公司自己招聘的員工主播給其他單位網(wǎng)上賣產(chǎn)品 對方公司給我們公司轉(zhuǎn)款53000元整 我給對方公司開發(fā)票,開發(fā)票大類應(yīng)該怎么選?發(fā)票開什么項(xiàng)目名稱[抱拳]
老師,公司車輛維修費(fèi)用。需要提供什么資料報(bào)賬?
請問董孝彬老師在嗎?老師我的重分類思路對嗎?
工程公司經(jīng)營范圍沒有勞務(wù)分包,沒有勞務(wù)資質(zhì)可以開勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師,請問我的重分類思路對嗎?
公司變更名稱以后,稅務(wù)跟銀行受影響嗎
建筑工程總公司可以開服務(wù)發(fā)票給分公司嗎?
老師,發(fā)票上面的出租日期起止時(shí)間怎么寫?
寫7.1日開始的就行了哈
老師,合同是不是也得改日期了?錢從3月就開始收了
沒事的,你申報(bào)了稅就行,稅局查到只要沒少交稅就行
老師,那出租日期就寫從7月到11月了是吧
是的,就是那樣處理就行