同學你好 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

老師,總產(chǎn)值=主營業(yè)務收入+庫存商品期末余額-庫存商品期初余額,這里的庫存商品期末余額-庫存商品期初余額,庫存商品*成本價行嗎?還是一定要銷售價格啊
每月庫存商品都全部銷售完畢,期末無庫存商品,結轉銷售成本,是不是庫存商品余額全部結轉到主營業(yè)務成本?
老師,我銷售材料,借:應收賬款 貸:主營收入 銷項稅 ,結轉成本 :借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 期末損益也自動結轉了,但是期末主營業(yè)務成本借方還是有此次交易的余額,這是為什么
科目余額表上有庫存商品,是不是要結轉到主營業(yè)務成本
老師,賬面庫存商品有余額,合同成本也有余額,本期有主營業(yè)務收入,怎么結轉本期成本呢
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
那結轉數(shù)根據(jù)什么比例來確定呢。
這個按照出庫的數(shù)量
就是沒有出庫單那些,公司業(yè)務一般不涉及銷售,想按百分比的方法來結轉
是工程的嗎 工程的按照進度表