對的,是的,再分配之前。

利潤分配是在結(jié)轉(zhuǎn)本年損益之后再分配還是之前?
如果年末本年利潤是借方,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,未分配利潤是負數(shù),還需要結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積嗎
年終結(jié)轉(zhuǎn)完損益后還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不,如果盈余那就借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤對嗎
公司注銷需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話未分配利潤分配是在結(jié)轉(zhuǎn)之后還是之前呢?
之前幾年本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,現(xiàn)在12月份可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算
老師,具體分錄怎么做呢?
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤
我們公司注銷先注銷了基本戶,目前銀行存款的余額為0,現(xiàn)在上面上還有實收資本和未分配利潤,這兩個進行賬務(wù)處理之后賬面上的銀行存款還有余額,但實際銀行存款沒有余額,我想問下,賬面上的銀行存款如何進行處理呢?
借實收資本 貸銀行存款 看下有余額的嗎
借實收資本 貸銀行存款 這一部分我按照賬面上進行沖的話,實收資本為0了,但是還有銀行存款余額
那你就沖未分配利潤,這個錢實際是轉(zhuǎn)給了誰?
轉(zhuǎn)給了法人
你好,那就是做他的分紅,他是你單位的股東吧
是我們單位股東呢
怎么做分紅?。?
賬面上處理完實收資本和未分配利潤后,賬面上的銀行存款還剩下幾百塊,但是實際銀行存款注銷的時候全部打給了法人,賬面上剩下的幾百塊如何處理ya
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)利 借應(yīng)付利潤貸銀行存款應(yīng)交稅費、個稅, 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
老師,這個不是未分配利潤處理的分錄嗎?
是 分紅的 這個就是分紅的。
老師,我現(xiàn)在是賬面上的銀行存款余額,未分配利潤清0了,
你好,未分配利潤沒有了,銀行放款有,那還有哪個科目有余額?必須還有另一個科目有余額的,要不你的借貸不平。左右不平衡的。
我想問下這個銀行存款余額怎么辦? 但是實際上的銀行存款注銷的時候又一次性全部打給了法人,實際上的銀行存款是沒有余額的就賬面上有余額
那你的賬上其他的科目還有余額嗎? 因為他必須另外科目有余額,要不你的資產(chǎn)負債不平衡,這個理解嗎?你只有貨幣資金,銀行還款有余額,其他的沒有余額,你這個資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益啊。