你好 是的是這樣的呢?
老師您好,想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問(wèn)題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬(wàn)實(shí)際只繳了1萬(wàn),11月申報(bào)表我們也按2萬(wàn)填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對(duì)嗎?
你好老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們都是單雙休,我們計(jì)算工資的基數(shù)是24天,每個(gè)月都是一樣的,然后我想問(wèn)問(wèn)這樣合法嗎。有個(gè)員工請(qǐng)假7天,我們給他這樣算的工資,5500/24*7,員工說(shuō)要按照30天算,否則沒(méi)有休息日。
老師,我想請(qǐng)教一下你,就是納稅申報(bào)表的30欄數(shù)據(jù)(24=32=34)就是正確的,每個(gè)月24=34這個(gè)邏輯是這樣的嗎
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)增值稅減免申報(bào)表填得對(duì)嗎?小規(guī)模納稅人,24年一季度就開(kāi)了一張普票,金額39603.96,稅額是396.04,幫我看看這個(gè)報(bào)表是不是這樣填的?
老師,值稅納稅申報(bào)表的主表里面的第25欄期初未繳增值稅 好多年了系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)是錯(cuò)的, 那我可以在這個(gè)月把這個(gè)數(shù)填到30欄里頭 然后下個(gè)月的數(shù)正確了,可以這樣嗎 因?yàn)槲疑蟼€(gè)月也沒(méi)有交稅
我們公司一般納稅人去直播帶貨農(nóng)產(chǎn)品 ,對(duì)方是農(nóng)民 ,我們銷(xiāo)售應(yīng)該按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司包工包料怎么做合同
接手一家公司做內(nèi)帳,之前沒(méi)有會(huì)計(jì),沒(méi)有帳,現(xiàn)在要怎樣建賬啊
老師您好,我想問(wèn)一下,以前主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,這個(gè)我該怎么把他沖回來(lái),科目該怎么做
老師問(wèn)下,建筑公司發(fā)放農(nóng)民工工資,沒(méi)走農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù),直接從公賬發(fā)放工資給工人,這個(gè)可以算勞務(wù)成本嗎?
業(yè)務(wù)(5)中計(jì)算抵扣時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅,為什么是除1+13%,農(nóng)產(chǎn)品用作生產(chǎn)酒不是直接用10%加計(jì)抵扣嗎
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司包工包料的活怎么開(kāi)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我們需要補(bǔ)申報(bào)去年的印花稅,但是這里不能選按季申報(bào)是什么原因
1萬(wàn)元的承兌去貼現(xiàn),貼了9950元,分錄怎么做
老師,零售的個(gè)體工商戶(hù)做成本核算的時(shí)候,有一百多種小商品,也要分開(kāi)分產(chǎn)品核算成本么
24=34這個(gè)我知道是沒(méi)錯(cuò)
但是這個(gè)24怎么等于32欄?
32欄不是=24+25+26-27嗎
你好 方便報(bào)表截圖發(fā)來(lái)的看 一下嗎 怕記錯(cuò)了
我看了一下是的
從去年開(kāi)始有個(gè)暫緩稅款,每次扣了都會(huì)系統(tǒng)自動(dòng)顯示在31欄
你好? 沒(méi)有交的 應(yīng)交的會(huì)有余額 是這樣?
31主要填的數(shù)據(jù)是暫緩扣的那筆金額呢
你好 一般 表自己帶出來(lái)數(shù)據(jù)的 不能帶出來(lái)就是填寫(xiě) 要交的稅款對(duì)?