您好,收到小規(guī)模的專(zhuān)票可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)

老師,請(qǐng)問(wèn)在征稅環(huán)節(jié),如果是一般納稅人是能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,一環(huán)扣一環(huán)往下進(jìn)展。 但如果是小規(guī)模納稅人呢,購(gòu)進(jìn)服務(wù)后,取得了專(zhuān)票不能抵扣,全額計(jì)入了成本。這種情況,稅務(wù)是怎么監(jiān)管呢?
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷(xiāo)售額為5000萬(wàn)元,銷(xiāo)售貨物適用增值稅稅率為13%;年不含增值稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為300萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。銷(xiāo)售過(guò)程中既有銷(xiāo)售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)的不含增值稅銷(xiāo)售額為500萬(wàn)元?!竟ぷ饕蟆空?qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
有一批受托代銷(xiāo)商品,受托方是一般納稅人,委托方是小規(guī)模納稅人,在受托方銷(xiāo)售貨物后銷(xiāo)售的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅是按照一般納稅人的稅率還是小規(guī)模納稅人的稅率?
一般納稅人給小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物,那最后這個(gè)環(huán)節(jié)的增值稅如何抵扣呢?
一般納稅人銷(xiāo)售給個(gè)人的貨物增值稅可以抵扣嗎?
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問(wèn)付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫(huà)紅線(xiàn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開(kāi)發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶(hù)對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶(hù)把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶(hù)金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶(hù)就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶(hù)返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫(xiě)情況說(shuō)明,不知道怎么寫(xiě),
我們殺豬公司,和客戶(hù)對(duì)好賬,但是付完款,客戶(hù)對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱(chēng),那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?

