同學(xué)你好 需要看所得稅的申報(bào)表里的利潤(rùn)總額是不是負(fù)數(shù) 負(fù)數(shù)的話就是和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,就是填寫錯(cuò)誤了
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒(méi)減去所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)總額嗎? 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝。
請(qǐng)問(wèn)年報(bào)的報(bào)表中的利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào)的嗎?所得稅也是根據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)計(jì)算出的所得稅報(bào)的嗎?比如,會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,所得稅25,匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額是120,計(jì)算出來(lái)的所得稅是30,那年報(bào)報(bào)表中的利潤(rùn)表,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)?
老師,我們報(bào)表是利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤(rùn),在做稅務(wù)年報(bào)時(shí)沒(méi)有所得稅費(fèi)用這個(gè)欄目,發(fā)生的所得稅費(fèi)用要如何申報(bào)?數(shù)據(jù)填在哪里?
老師,如果利潤(rùn)表季度是盈利,所得稅申報(bào)利潤(rùn)是負(fù)數(shù),沒(méi)有預(yù)繳所得稅,那是不是稅會(huì)差異,
老師,利潤(rùn)表有利潤(rùn),所得稅申報(bào)是負(fù)數(shù)沒(méi)有預(yù)繳所得稅,那稅會(huì)差異在哪里能查,是要看所得稅申報(bào)的利潤(rùn)總額依據(jù)的費(fèi)用數(shù)據(jù)是在審計(jì)報(bào)告里看的嗎,
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
所得稅的申報(bào)表里的利潤(rùn)總額不是負(fù)數(shù) 和財(cái)務(wù)報(bào)表一致, 就看有沒(méi)有納稅調(diào)整 需要看其他的納稅申報(bào)表,所得稅申報(bào)里面的
還有就是 補(bǔ)充問(wèn)一句 你問(wèn)的是所得稅的季報(bào)還是年報(bào)?