你們需要支付給對(duì)方嗎?你的客戶你需要賠償給他嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是一般納稅人。9月應(yīng)收甲客戶不含稅金額100,稅額13。含稅金額113的貨款!然后有家乙公司同樣是我們客戶,但乙公司是小規(guī)模公司,不能開(kāi)專(zhuān)票!就委托我們一起開(kāi)票給甲公司,甲公司給我們打款,再支付給乙公司!乙公司不含稅金額是50,稅額6.5。含稅金額56.5??!我們都統(tǒng)一開(kāi)票給甲公司!已銀收貨款!請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題。就是我的客戶設(shè)備被物流公司的車(chē)輛撞壞了,報(bào)了保險(xiǎn),款由保險(xiǎn)公司直接賠錢(qián)給我們,這樣有沒(méi)有問(wèn)題?我們要怎么做?我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給對(duì)方的
就是我們給客戶做了一起貨,他貨被燒了,保險(xiǎn)公司直接把貨款的不含稅金額賠給我們,不需要我們開(kāi)票,怎么處理
老師好!我們廠有個(gè)客戶他3月貨款全付清一共18萬(wàn),有8萬(wàn)是不含稅,有10萬(wàn)含稅,就開(kāi)了10萬(wàn)的稅票,這10萬(wàn)市叫我們的集團(tuán)公司開(kāi)的,現(xiàn)在;老板叫我把這10抵貨款,這怎么做呢?我們是從集團(tuán)公司拿貨的,有時(shí)我們的客戶在我們這拿貨之后,直接集團(tuán)公司給我們客戶開(kāi)票的,但是這個(gè)客戶的款沒(méi)有轉(zhuǎn)到集團(tuán)去,是直接微信轉(zhuǎn)給我們的,
老師,您好,我們工廠發(fā)貨的一車(chē)貨物發(fā)生車(chē)禍傾倒,損失了含稅價(jià)值10972.6元的貨物,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司賠償額是這批貨物含稅價(jià)值10972.6元-2000元(免賠額)=8972.60元,但保險(xiǎn)公司需要我們開(kāi)10972.60元含13%的發(fā)票給他,這需要開(kāi)票給保險(xiǎn)公司嗎?
請(qǐng)問(wèn),物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人,停車(chē)費(fèi)稅率是多少,稅目名稱(chēng)叫什么
小微企業(yè)證明稅務(wù)怎么看到?
未抄稅是不是金稅盤(pán)沒(méi)有匯總上傳
老師,就是我們?nèi)ツ?年平均工資是0,今年從8月份開(kāi)始員工超過(guò)30人了,但是10月份員工沒(méi)有超過(guò)30人,這樣我們就如實(shí)申報(bào)人數(shù),會(huì)交殘保金嗎,不懂的老師別回復(fù),別誤導(dǎo)我
公司新來(lái)的員工,之前在別的公司上班,已填過(guò)個(gè)稅可抵扣的信息了,現(xiàn)在到我公司了,我公司直接申報(bào),個(gè)稅就直接減了嗎?
請(qǐng)問(wèn)殘保金一般是什么時(shí)候繳納?總分機(jī)構(gòu)類(lèi)似的模式,分支機(jī)構(gòu)怎么繳納殘保金,還是說(shuō)0申報(bào)?
收到對(duì)方的違約金20萬(wàn),不交增值稅,要交企業(yè)所得稅。對(duì)方匯算清繳要做納稅調(diào)整,我的理解對(duì)嗎老師
應(yīng)聘成本會(huì)計(jì)需要會(huì)哪些專(zhuān)業(yè)知識(shí)
我司一般納稅人,附件的2張發(fā)票我是不是在申報(bào)9月增值稅的時(shí)候一起勾選?
老師,前會(huì)計(jì)沒(méi)有錄入銀行,新會(huì)計(jì)從接手后開(kāi)始錄入,會(huì)有期初金額對(duì)不上,怎么一筆調(diào)整,計(jì)入那個(gè)科目更好,
我不用啊,就是我們賣(mài)給別人貨,別人貨被燒了,別人欠我們的貨款,保險(xiǎn)直接賠給我們
借銀行存款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 無(wú)票收入
他不用我們給他開(kāi)票
我做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不用交增值稅,但是要交所得稅對(duì)吧
需要交增值稅、所得稅都得交。
相當(dāng)于是你們銷(xiāo)售出去了,損失不用你單位承擔(dān)。
別人賠給我們的是扣除稅額的收入
那我們還要交增值稅嗎,
那你直接紅沖你這個(gè)庫(kù)存商品吧,進(jìn)項(xiàng)不要抵扣 借銀行存款,貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出