您好,這個(gè)的話是需要開票給保險(xiǎn)公司的,這個(gè)要
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù),2021年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)辦公用小轎車1輛,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明的稅額為24000元;(2)購進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48000元;(3)購進(jìn)職工食堂用貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為8000元;(4)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅收入1100000元,同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)2200元;(5)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款31800元,在搬運(yùn)過程中導(dǎo)致貨物部分丟失,向客戶支付賠償款5300元。其他相關(guān)資料:交通運(yùn)輸業(yè)增值稅稅率9%,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅稅。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù),結(jié)果保留兩位小數(shù)。(1)寫出業(yè)務(wù)①的稅務(wù)處理。(2)寫出業(yè)務(wù)②的稅務(wù)處理。(3)寫出業(yè)務(wù)③的稅務(wù)處理。(4)寫出業(yè)務(wù)④的稅務(wù)處理。(5)寫出業(yè)務(wù)⑤的稅務(wù)處理。(6)計(jì)算甲公司8月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。
5.5月20日,特制10臺(tái)家電用于職工集體福利,沒有同類型號(hào)產(chǎn)品的銷售,生產(chǎn)該批家電的生產(chǎn)成本為1200元,成本利潤(rùn)率為10%。6.本月公司門市部零售家電一批,開具增值稅普通發(fā)票,含稅銷售額45200元。7.5月8日,從國(guó)外進(jìn)口家電配件一批,海關(guān)開具增值稅完稅憑證注明稅額30000元,稅款已支付。8.5月13日,向某企業(yè)購入家電配件一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,款已付。9.5月18日,向某企業(yè)購入生產(chǎn)用設(shè)備2臺(tái),增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30000元,增值稅稅額3900元,款未付。10.5月20日,經(jīng)公司經(jīng)董事會(huì)討論批準(zhǔn),處理被盜銅材一批,該批銅材購入不含稅價(jià)款20000元,增值稅2600元,保險(xiǎn)公司賠付15000元。11.5月28日,向某企業(yè)購入貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅稅額2600元,款已付。該批購入貨物全部用于職工福利。這是一道題
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價(jià)100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價(jià)1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個(gè)月都有很多這種。
請(qǐng)問一下老師,我們從國(guó)內(nèi)A公司里采購了一批貨500噸,單價(jià)10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購發(fā)票565萬元,現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司,然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了,現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請(qǐng)問我們收到這個(gè)10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
我們從A公司采購了500噸貨物,單價(jià)一萬元一噸,同時(shí)A公司給我開具了500噸發(fā)票,我們的入庫分錄是這么做的,借:庫存商品500萬,應(yīng)交稅稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅65萬,貸:銀行存款565萬。當(dāng)時(shí)我們采購時(shí)是直接把貨運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司手上,貨到達(dá)了B公司發(fā)現(xiàn)貨破損了1噸,現(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票,還要退錢給我們1噸的破損賠償費(fèi):10500元,請(qǐng)問我們收到這10500元,怎么做分錄?請(qǐng)把這收到10500元的分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問題
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
你好,這個(gè)分錄怎么記呀!
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開一個(gè)點(diǎn)的專票,申報(bào)填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)的
申報(bào)個(gè)稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月發(fā)放的工資一致?
我在做當(dāng)月人員工資發(fā)放明細(xì),有兩個(gè)人緩發(fā),金額是實(shí)際工資,但是明細(xì)中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實(shí)發(fā)工資的話明細(xì)對(duì)不上
公司進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,進(jìn)票只有飼料,銷票只有牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)如何賬務(wù)處理?
老師,生成企業(yè)出口退稅,退的是進(jìn)項(xiàng),但是限額是已銷售額為基礎(chǔ),是不是退多了?
老師您好,審計(jì)的決策一貫性指的啥
開給保險(xiǎn)公司嗎?
專票普票都可以是嗎
嗯對(duì),這個(gè)的話是需要開的
為啥要開票給保險(xiǎn)公司呢?相當(dāng)于賣給保險(xiǎn)公司了嗎?
對(duì),因?yàn)檫@個(gè)的話是相當(dāng)于他們賠付給你,然后咱們這邊是視同銷售
專票普票都可以是嗎
這種的話建議最好開普票
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心
老師,您好,對(duì)于那個(gè)2000元的差額要怎么做賬務(wù)處理?
您好,你說的是那個(gè)免賠額嗎