你好,這個(gè)要看你賬上有沒(méi)有清賬先。 另外還要看你這個(gè)發(fā)票是去年的發(fā)票還是今年的發(fā)票?我是說(shuō)開(kāi)票日期。
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師您好。 公司系統(tǒng)設(shè)備升級(jí),原價(jià)166萬(wàn)元,我來(lái)之前的經(jīng)理談妥降價(jià)到不要發(fā)票143萬(wàn)元。 現(xiàn)在還是按照原價(jià)166萬(wàn)元支付,21年,22年作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已攤銷357495元,其中21年71499元,22年285996元,都沒(méi)有發(fā)票。 22年的發(fā)票在為匯算清繳之前開(kāi)具是否可行?21年的請(qǐng)問(wèn)該如何處理? 然后剩下未開(kāi)發(fā)票的1302505元,是否可以按照每年攤銷了多少,再開(kāi)多少發(fā)票來(lái)處理? 比如今年還要攤銷285996元,那讓對(duì)方在今年12月31日之前再開(kāi)具相應(yīng)金額的發(fā)票入賬是否可行?
老師您好,我公司員工領(lǐng)取備用金2萬(wàn),報(bào)銷發(fā)票2.3萬(wàn),員工說(shuō)他自己那邊清賬了,可能之前報(bào)銷的金額多報(bào)了0.3萬(wàn)發(fā)票,這個(gè)已經(jīng)夸年度了,該怎么處理呢?
老是您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下就是我們老板6月份從公司轉(zhuǎn)了一筆較大金額的報(bào)銷款,銀行回單也是報(bào)銷款,我問(wèn)他要報(bào)銷的單據(jù),他說(shuō)這個(gè)暫時(shí)不用管,那我做賬的時(shí)候掛其他應(yīng)付款嗎?金額六萬(wàn)多到底怎么樣做賬務(wù)處理比較好,如果年底前拿不了那么多報(bào)銷發(fā)票,那這筆款該怎么處理。
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我們公司銷售了自己的固定資產(chǎn)1輛車,之前是二手車市場(chǎng)把增值稅發(fā)票了并且不曉得是哪個(gè)交稅了的,然后我就問(wèn)了稅務(wù)局老師,他說(shuō)我們這個(gè)車的話我們可以申報(bào)未開(kāi)票收入,然后我也申報(bào)了,但是賬上呢我做的是固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)本年累計(jì)銷售金額就大于我賬上的金額,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在是要怎么調(diào)賬才能保持稅務(wù)申報(bào)金額和賬上金額一致呢?
老師 現(xiàn)金流量表如何編制
收到勞務(wù)派遣開(kāi)來(lái)的個(gè)稅發(fā)票如何做賬
如果高新技術(shù)企業(yè)年度匯算清繳,沒(méi)有專利,沒(méi)有研發(fā)項(xiàng)目,本年度沒(méi)有歸集研發(fā)費(fèi)用,那么可以填0嗎,有什么影響
老師,9月預(yù)發(fā)10月工資。在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上沒(méi)有影響吧?
老師,我們開(kāi)了售電發(fā)票還需開(kāi)電費(fèi)分割單?
老師,請(qǐng)問(wèn)A欠B B欠C A可以直接付款給C嗎,需要哪些證明
老師資產(chǎn)總額快超 5000萬(wàn),除了還借款還有什么辦法
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在季度所得稅申報(bào)表和之前的比有哪些變動(dòng)內(nèi)容???
老師,想請(qǐng)教,小規(guī)模納稅人目前情況是在電子稅務(wù)稅局申報(bào)時(shí)直接在“免稅”欄銷售額申報(bào)就可以吧,不需要用先申報(bào)應(yīng)稅銷售額再帶資料去稅局申請(qǐng)免稅吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司是小規(guī)模納稅人,母公司代三級(jí)子公司支付合同款,對(duì)方也開(kāi)具母公司的發(fā)票,母公司可以作為成本進(jìn)行抵扣嗎?
發(fā)票是去年的,賬上沒(méi)有清帳,但員工說(shuō)他那邊已經(jīng)清賬了。請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在這個(gè)該怎么處理
你好,在自己的借方還是貸方,進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出或者營(yíng)業(yè)外收入。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的嘞。