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老師您好,我公司員工領取備用金2萬,報銷發(fā)票2.3萬,員工說他自己那邊清賬了,可能之前報銷的金額多報了0.3萬發(fā)票,這個已經夸年度了,該怎么處理呢?

2023-05-12 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-12 10:48

你好,這個要看你賬上有沒有清賬先。 另外還要看你這個發(fā)票是去年的發(fā)票還是今年的發(fā)票?我是說開票日期。

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快賬用戶8720 追問 2023-05-12 10:50

發(fā)票是去年的,賬上沒有清帳,但員工說他那邊已經清賬了。請問老師,現在這個該怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-05-12 10:51

你好,在自己的借方還是貸方,進入營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入。

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快賬用戶8720 追問 2023-05-12 11:02

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-12 11:07

你好,不用客氣的嘞。

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你好,這個要看你賬上有沒有清賬先。 另外還要看你這個發(fā)票是去年的發(fā)票還是今年的發(fā)票?我是說開票日期。
2023-05-12
您好 借 其他應收款-老板 貸 銀行存款 應該這樣寫分錄哈 這筆款年末讓老板還回來 下年再借
2024-07-13
同學你好 這個沒有發(fā)票要調增了
2022-02-17
同學你好 是什么會計準則呢
2021-11-30
老師好!調整賬務需確保記錄準確。既然已申報未開票收入,賬上應同步增加“固定資產清理”科目金額至與稅務申報一致。同時,核實原二手車市場交易是否影響稅負,如有差額需調整相關稅費處理。具體操作還需詳細核對會計準則和稅法規(guī)定。建議仔細檢查每一筆交易細節(jié),確保賬實相符。如有疑問,建議咨詢會計師或財務顧問。
2024-10-15
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