是的,就是那樣子申報(bào)的
公司為小規(guī)模納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),”小微企業(yè)免稅銷售額“的”本期數(shù)“一欄是要填7-9月開出發(fā)票不含稅額的合計(jì)數(shù)嗎?”小微企業(yè)免稅額“要怎么填?
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)免抵稅額,不需要申請退稅,直接抵內(nèi)銷的增值稅,直接在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)就可以了嗎
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),將銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊類型為個(gè)體工商戶,則應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”),如果沒有其他免稅項(xiàng)目,無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
老師,您好。我們公司的增值稅小規(guī)模納稅人,是做航空機(jī)票銷售代理的,我們想申請?jiān)鲋刀惖牟铑~征稅方式,請問,我們是需要先在電子稅務(wù)局申請嗎?還是直接在開票時(shí)選擇差額征稅,然后增值稅申報(bào)時(shí)按差額征稅申報(bào)即可呢?謝謝
老師好,2022年,開給對方發(fā)票,是一張紙質(zhì)的普通發(fā)票,對方遺失了第二記聯(lián)記賬聯(lián)。請問現(xiàn)在該如何處理?
沒有工會(huì)還需要繳納工會(huì)籌備金嗎?
老師 固定資產(chǎn)汽車報(bào)廢了 已經(jīng)賣了,已經(jīng)從固定資產(chǎn)表里刪除了,應(yīng)該怎么記賬?
商戶將開的攤位押金收據(jù)遺失了,怎么處理?
這個(gè)方便說具體點(diǎn)嗎有點(diǎn)迷惑用的是金蝶EAS
老師 前面的經(jīng)營范圍 后面是我取得的發(fā)票這張發(fā)票可以抵扣嗎
請問A公司是個(gè)酒店,B公司是A公司的子公司,A公司用銀行貸款購買一些固定資產(chǎn),可以平進(jìn)平出把裝修材料和固定資產(chǎn)賣給B公司嗎
老師,我會(huì)計(jì)學(xué)堂進(jìn)不去了練習(xí)了
老師,租賃合同簽了20年,按年付房租,現(xiàn)在未付,這個(gè)要掛賬做分?jǐn)倖幔?/p>
企業(yè)給個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)600元,要對方開具發(fā)票,對方是自然人,對這方面一無所知,應(yīng)該告知他如何操作,有沒有具體的操作流程方法或者視頻?
我們是跨境的賣家啊,B2C賣給客戶,但是供應(yīng)商自己報(bào)關(guān)發(fā)貨到海外倉,我們沒有報(bào)關(guān)出口,這樣可以申請小規(guī)?!懊舛悺鄙陥?bào)嗎?
出口貨物免稅需要做備案的
老師,我們是小規(guī)模啊,小規(guī)模目前還沒有要求做免稅備案吧?
出口貨物都要求備案,不然稅局咋知道你是出口業(yè)務(wù)?