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老師,想請教,小規(guī)模納稅人目前情況是在電子稅務(wù)稅局申報(bào)時(shí)直接在“免稅”欄銷售額申報(bào)就可以吧,不需要用先申報(bào)應(yīng)稅銷售額再帶資料去稅局申請免稅吧?

2025-09-23 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-23 15:13

是的,就是那樣子申報(bào)的

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快賬用戶3975 追問 2025-09-23 15:16

我們是跨境的賣家啊,B2C賣給客戶,但是供應(yīng)商自己報(bào)關(guān)發(fā)貨到海外倉,我們沒有報(bào)關(guān)出口,這樣可以申請小規(guī)?!懊舛悺鄙陥?bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 15:17

出口貨物免稅需要做備案的

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快賬用戶3975 追問 2025-09-23 17:22

老師,我們是小規(guī)模啊,小規(guī)模目前還沒有要求做免稅備案吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 17:25

出口貨物都要求備案,不然稅局咋知道你是出口業(yè)務(wù)?

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是的,就是那樣子申報(bào)的
2025-09-23
同學(xué)你好 上面的第一二三也要填寫
2022-12-08
嗯,直接在電子稅務(wù)局申報(bào)就可以了,出口退稅通過以后,就免抵了。
2022-01-06
要去稅局備案的,稅局后臺(tái)更改
2021-01-07
您好,先向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請備案,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)后,才可以的。 1.電子稅務(wù)局,在“我要辦稅”模塊中選擇“稅務(wù)登記”,然后選擇“增值稅一般納稅人登記”,在“計(jì)稅方法”中選擇“差額征稅”,并提交相關(guān)備案資 2.通過后,開具增值稅發(fā)票時(shí),選擇差額征稅開票功能,按照實(shí)際銷售額和扣除額開具發(fā)票。 3.增值稅申報(bào)時(shí),差額征稅的方式填寫申報(bào)表,將差額后的銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“免稅銷售額”相關(guān)欄次
2025-02-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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