你好,用對應(yīng)的可抵扣或者應(yīng)納稅差異去*相關(guān)的所得稅率
請問老師,遞延所得稅為什么是用遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額-遞延所得稅資產(chǎn)?
題目問的遞延所得稅和遞延所得稅費用,計算有區(qū)別嗎
您好老師,請問遞延所得稅費用是什么意思?遞延所得稅資產(chǎn)減遞延所得稅負(fù)債的差額嗎?求解謝謝老師
老師,請問遞延所得稅費用是怎么計算的
提問,會計賬遞延所得稅的計算?怎么區(qū)分遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個工程項目基本沒有進(jìn)項稅票進(jìn)來,增值稅沒有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師 想問問 房東收的電費單價比國家電網(wǎng)的單價高,這種情況沒有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請問公司暫估了收入,后面開回來發(fā)票,但是還沒沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個賬怎么做?
我們要申請享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進(jìn)口后進(jìn)行本地化改造才可以么,外購的軟件再銷售可以享受即征即退么?
請樸老師解答,請問老師,264題怎么做
去年3月份的發(fā)票還可以紅沖嗎
合同價款是106487萬 其中15000是客戶用茶葉抵 說他們不給我們開茶葉發(fā)票 我們也不用給他們開主營發(fā)票 那我們這個帳需要怎么做?
甲公司與銀行簽訂的現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議,合同金額200萬,可要交印花稅?
請問一下處理固定資產(chǎn)是營業(yè)外收入還是支出
用利潤×持股比例×所得稅稅率?遞延所得稅資產(chǎn)遞延所得稅費用有點不太理解
你好,你這是哪里的計算???
稅務(wù)師有一道題的答案:用利潤×持股比例×所得稅稅率?遞延所得稅資產(chǎn)遞延所得稅費用,看不明白是什么意思
遞延所得稅費用不應(yīng)該是增加的遞延所得稅負(fù)債減去增加的遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
你好,把這個問題發(fā)過來看看吧
老師就是這道題答案,我把對應(yīng)的是什么意思標(biāo)注在上面了,綜合題太大了拍不全
你這答案,拍問題發(fā)過來看,你這是期末-期初,得到本期發(fā)生的費用
是第五問題
你好,我是說你把題目發(fā)過來,光問題看不出是什么項目的