直接在23年確認為收入增值稅
老師我們的情況是這樣,今年7月申請為一般納稅人。還沒有開過票也沒有認證勾選過。。我們現(xiàn)在有發(fā)出貨物也收到款,但是還沒有開票,想說分錄怎么做最好。是先掛預(yù)收,開票再確認收入。還是先確認收入做無票收入,待轉(zhuǎn)銷項,。我們只有一套賬。不分內(nèi)外
收到客戶還款和利息,怎么做分錄,我們公司是做保理業(yè)務(wù)的,利息之前沒有確認過收入
物業(yè)公司收入如何做?如果有沒有收到的物業(yè)費,如何做,是做收入掛賬,還是等實際收到之后再做收入呢?
老師,物業(yè)公司的物業(yè)費是收到錢才確認收入還是沒有收到,也按權(quán)責發(fā)生制確認?
老師,我們是物業(yè)公司,收到2019年的物業(yè)費怎么確認收入呢?之前也沒有收到過任何款項,也沒有做過收入。
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
好的 謝謝
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