同學(xué)你好,這樣稅務(wù)局有可能會說注銷要分紅的。
老師請問如果我們公司現(xiàn)在有幾十萬未分配利潤,如果要注銷的話就得交分紅個稅,我可不可以每年發(fā)生管理費(fèi)用或者做成每年虧損把這邊未分配利潤消耗掉,這樣到時注銷時就不用交稅了
公司近期要注銷,賬上未分配利潤還有10幾萬,稅管員說如果不經(jīng)營就盡快做注銷,也給稅管員說沒業(yè)務(wù)了,請問如果想在注銷前把未分配利潤做虧損需要用些費(fèi)用票,這樣做有風(fēng)險嗎
公司要注銷,因為前幾年沒有收到成本發(fā)票,也未入賬,今年收到成本發(fā)票,做到了未分配利潤,這樣稅務(wù)局會不會說注銷要分紅未分配利潤呢?
老師,你好!請問一下,公司已經(jīng)在2023年10月份注銷了。但是做賬做到9月份,然后老板還沒有定下來注銷,只是不用會計做賬。然后突然說要去注銷,然后找人去辦理注銷,稅務(wù)局收資料時,沒有查看是否有未分配利潤,當(dāng)時注銷那個人也沒有看?,F(xiàn)在2024年4月份稅局打電話來說這筆未分配利潤怎么分配,報表上有正數(shù)60000多的未分配利潤。那現(xiàn)在怎么處理?公司已注銷,稅局要問這筆未分配利潤怎樣處理?有什么方法解決?
老師,跨年的收入紅沖,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,我能不能直接計入利潤分配-未分配利潤,我不想影響本年利潤,所以這樣做對不對,成本也能不能是同樣的做法,借,利潤分配未分配利潤,貸,應(yīng)收賬款,不過主營業(yè)務(wù)收入這個科目
轉(zhuǎn)股印花稅是多少老師,
老師您好!變更法人如果有實(shí)繳資本,的國家信用系統(tǒng)公示是嗎?只變更法人其他的不動
對賬調(diào)賬怎么處理?多付500元怎么樣調(diào)
報銷款不能報銷了 做什么科目呢?
月工資一萬交多少稅?
老師,你好!想問下員工小食堂,阿姨買菜的錢都沒有發(fā)票,人工費(fèi)有開工資,買菜錢想要所得稅前扣除有解決方法嗎?
總公司納稅匯總,分公司的付給供貨商票總公司用了(只有總公司有這個資質(zhì)購買,所以總公司付款,發(fā)票是開給總公司的,所以總公司留底票多),這個錢最后總公司還是跟分公司要,分公司的pos收款也到總公司公戶并做收入,分公司僅僅每個月零申報增值稅,其他稅種都是總公司申報,這種模式有風(fēng)險嗎?
老師,您好,我們公司供應(yīng)商6月份給我們開了一張發(fā)票,然后7月份我們抵扣了,發(fā)票開錯了,現(xiàn)在要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理呢?
生產(chǎn)設(shè)備折舊,投產(chǎn)前,折舊進(jìn)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 生產(chǎn)后進(jìn)入制造費(fèi)用-折舊費(fèi)嗎
開的數(shù)電發(fā)票多久能查到
可是那都是之前的成本發(fā)票
我不入賬,稅務(wù)局又要成本發(fā)票,老師,請問這如何解決
同學(xué)你好,可以征求稅務(wù)局同意,更正以前年度所得稅申報。
能走庫存商品么
同學(xué)你好,可以走庫存商品,但是還需要再銷售處理,那就還需要做收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
老師這是補(bǔ)以前的商品成本發(fā)票,之前是銷售出去正常納稅了。再做銷售,就走了兩道了
調(diào)整以前的報表,這成本具體也不知道哪一年的
同學(xué)你好,確實(shí)是這樣的,建議還是征求稅務(wù)局同意,做到利潤分配-未分配利潤,并更正以前年度企業(yè)所得稅申報,比較好。
好的,謝謝老師!我征求下稅務(wù)局吧
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。