你好;? 比如增值稅納稅申報(bào)附列資料三不是必報(bào)的增值稅申報(bào)表之一,僅針對(duì)營改增差額征收行業(yè)當(dāng)月發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)差額扣除項(xiàng)目的行業(yè)需要填寫,包括:融資租賃固定資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、貨運(yùn)代理、代理報(bào)關(guān)服務(wù)行業(yè)等。?

小規(guī)模企業(yè)報(bào)季報(bào)的時(shí)候填寫增值稅附列材料表的時(shí)候怎么填寫? 如果是不繳納增值稅的情況需要填寫這個(gè)表嗎?
老師 這個(gè)表格在什么情況下需要填寫呀 增值稅申報(bào)的時(shí)候的這個(gè)表格
老師您好,請(qǐng)問在申報(bào)增值稅的時(shí)候,其中:[增值稅減免申報(bào)明細(xì)表]是需要在什么情況下需要填?
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個(gè)季度要報(bào)送收入和經(jīng)營業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開好發(fā)票就可以吧,到時(shí)和美團(tuán)上報(bào)稅務(wù)的銷售金額一致就可以?
老師您好!請(qǐng)問個(gè)問題,就是我們公司掛老板的往來賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬,其他應(yīng)付款貸方余額15萬,那請(qǐng)問怎么樣沖一下這個(gè)賬呢?
老師好,請(qǐng)問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習(xí)題主營業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個(gè)點(diǎn)的專票?。。∧莿趧?wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊

