借應(yīng)付職工薪酬社保583200貸銀行

31日,企業(yè)計提本月基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費等社會保險費共計17.7萬元,計提本月住房公積金8.85萬元。?會計分錄怎么寫
31日,企業(yè)計提本月基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費等社會保險費共計17.7萬元,計提本月住房公積金8.85萬元。分錄
11.A公司3月,根據(jù)國家規(guī)定的計提標(biāo)準(zhǔn)計算,企業(yè)應(yīng)向社會保險經(jīng)辦機構(gòu)繳納職工基本養(yǎng)芒保險費、醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費等共計583200元,其中,應(yīng)計入基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)成本的金額為384000元,應(yīng)計入制造費用的金額為84000元,應(yīng)計入管理費用的金額為115200元。做出會計分錄
14.A公司4月5日,以銀行存款繳納職工基本養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費等583200元。做會計分錄
5.10月7日,以銀行存款實際發(fā)放9月份職工薪酬68萬元。按稅法規(guī)定,應(yīng)代扣代繳個人所得稅共計4萬元;從應(yīng)付職工薪酬中代扣個人應(yīng)繳納的社會醫(yī)療保險費3.8萬元,養(yǎng)老保險費5萬元,失業(yè)保險費2萬元,住房公積金3.2萬元。
自產(chǎn)的汽油移送運到B油田車輛為啥要消費稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當(dāng)年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因為我們是按照稅法的要求來確定應(yīng)交稅費這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當(dāng)年要補一筆分錄 借:所得稅費用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認(rèn)可永久性差異對會計報表上“所得稅費用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補上,其實也可以理解為會計上的“所得稅費用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因為發(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機械,可以開建筑機械發(fā)票嗎?