你好 是一般納稅人的嗎
老師,我們單位是民非企業(yè),養(yǎng)老院,收到政府補(bǔ)貼,這個(gè)在增值稅申報(bào)表中如何申報(bào)我們開(kāi)的發(fā)票在免稅那里填寫(xiě),但是政府補(bǔ)貼是無(wú)票收入,那這怎么填
政府補(bǔ)貼收入開(kāi)了免稅的發(fā)票,報(bào)增值稅時(shí)需要在哪里填相關(guān)的數(shù)據(jù)嗎?
老師好!我們公司是一家養(yǎng)老院,本月開(kāi)了增值稅普票,做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,又收到政府補(bǔ)助的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,做了政府補(bǔ)助收入,在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是不是只把開(kāi)的普票數(shù)據(jù)申報(bào)就可以,政府補(bǔ)助的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助數(shù)據(jù)不用填呀?請(qǐng)教老師們!
收到財(cái)政局的獎(jiǎng)金,開(kāi)具的是與銷(xiāo)售行為無(wú)關(guān)的財(cái)政補(bǔ)貼收入,這個(gè)在申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填嗎
老師,與銷(xiāo)售收入不掛鉤的政府補(bǔ)貼開(kāi)具了發(fā)票,在增值稅申報(bào)表中如何填報(bào)呢
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷(xiāo)售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷(xiāo),成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫(xiě)
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問(wèn)一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開(kāi)放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
是一般納稅人
在附表一免稅銷(xiāo)售服務(wù)里面填寫(xiě)。
然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì)。其他。