你好這個沒問題的,可以的。
月底給供貨商結(jié)賬時抹去了零頭50元,這50元做的賬務(wù)處理是,借:應(yīng)收賬款,貸我:營業(yè)外收入,但是這個記賬憑證后面附什么原始憑證???沒有原始憑證可附???
請問老師,供應(yīng)商開發(fā)票有零頭,我們付款時抹掉了160塊錢,對方也同意,那么這個零頭160元應(yīng)該入什么科目,多抵扣的進(jìn)項13%的稅款是不是要轉(zhuǎn)出
老師你好,我們公司供應(yīng)商貨款會給我們開增值稅專用發(fā)票。但是有時候,會偶爾有些幾百塊的運費,這個錢我們是打給采購對接人的,沒有直接打款給供應(yīng)商公戶,請問這種幾百塊的運費,對方可以把這個錢開到貨款的專票上嗎?
老師,我們給供應(yīng)商付款,有時會抹去零頭幾十百把塊錢,沒有付款的幾十塊我記入營業(yè)外收入沒有問題哈。
老師,我們十月份交了5000塊錢的商會會費,付了錢沒有收到發(fā)票,我直接記的管理費用-會費,如果這個發(fā)票12月份才回來,我直接貼到10月份那筆業(yè)務(wù)后面有沒有問題?有沒有必要十月份的時候先做往來,12月份收到發(fā)票才把往來沖掉?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S?,分錄怎么做?