你好;? ? 你之前發(fā)票有問(wèn)題; 你做 ; 借原材料 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? ? 你這個(gè)是跨年業(yè)務(wù)不;? 好判斷是否走以前年度損益調(diào)整來(lái) 做分錄的??

老師:您好! ? 如下問(wèn)題,要怎樣做會(huì)計(jì)分錄呀?銷(xiāo)售廢鋼筋要開(kāi)票嗎? 我這樣做分錄,會(huì)不會(huì)對(duì)呀? ? 一、建筑企業(yè)1月份購(gòu)進(jìn)一批鋼材,已收貨收發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,已入賬做成本了,3月份時(shí)往老板說(shuō),1月份這批鋼材報(bào)廢了,3月份已按廢品銷(xiāo)售了。 1?????????????????????????????????????????? 借:應(yīng)收賬款 借:工程施工—鋼材(紅字)(當(dāng)時(shí)材料費(fèi)是直接做成本科目去的) 2 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借:應(yīng)交稅金—已交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣(mài)工地的鋼筋下腳料 ??? 借:應(yīng)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)????????????
2、某公司屬于增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售工程材料并兼營(yíng)建筑安裝業(yè)務(wù),公司工程材料從外購(gòu)進(jìn),所購(gòu)進(jìn)材料全部取得合法的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。2021年,該公司實(shí)現(xiàn)材料銷(xiāo)售含稅收入共計(jì)4520萬(wàn)元,材料成本含稅為1808萬(wàn)元。公司從事安裝業(yè)務(wù)的員工有200名,建筑安裝取得含稅收入545萬(wàn)元,安裝人工成本為300萬(wàn)元(該公司資產(chǎn)總額為4500萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%,所在地的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,銷(xiāo)售工程材料的增值稅稅率為13%,建筑安裝的增值稅稅率為9%,不考慮教育費(fèi)附加)。請(qǐng)回答以下問(wèn)題:(15分)(1)若該公司對(duì)銷(xiāo)售工程材料和建筑安裝業(yè)務(wù)分別進(jìn)行核算,請(qǐng)計(jì)算該公司2021年應(yīng)繳增值稅金額、企業(yè)所得稅金額。(3分)
建筑公司購(gòu)進(jìn)材料,材料票發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),稅管員要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)天也交了對(duì)應(yīng)的增值稅,企業(yè)所得稅及滯納金。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何做
朗能公司為增值稅一般納稅人,適用稅率13%。19年11月初,未交增值稅30萬(wàn)元,11月購(gòu)進(jìn)材料一批,價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅26萬(wàn)元,取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。11月銷(xiāo)貨一批,售價(jià)500萬(wàn)元,管理不善造成原材料毀損50萬(wàn)元,對(duì)外投資領(lǐng)用原材料60萬(wàn)元,公允價(jià)值100萬(wàn)元,11月交稅50萬(wàn)元,其中30萬(wàn)元交的是上月的稅金,用銀行存款結(jié)算。要求:①做出購(gòu)進(jìn)材料、銷(xiāo)售產(chǎn)品、原材料毀損、對(duì)外投資的會(huì)計(jì)分錄;②做出11月交稅的會(huì)計(jì)分錄;③計(jì)算19年11月應(yīng)交的增值稅和月末應(yīng)交未交增值稅或多交的增值稅并做出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們2020年的時(shí)候勾選了幾張小規(guī)模納稅人期間取得的專(zhuān)用發(fā)票,專(zhuān)管員讓做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交了增值稅附加稅及滯納金,這幾張稅票我要如何做會(huì)計(jì)分錄
股東借給公司的錢(qián)公司一直沒(méi)錢(qián)還不了,今年第二個(gè)年頭了,請(qǐng)問(wèn)有啥風(fēng)險(xiǎn)?
我是個(gè)體戶,核定征收,25年一共開(kāi)了20多萬(wàn)的發(fā)票,還未達(dá)到上經(jīng)營(yíng)所得,同時(shí)還任職公司,取得工資,那么明年匯算清繳時(shí)候,工資和個(gè)體的收入是否合在一起計(jì)算匯算
一般納稅人,幾乎業(yè)務(wù)很少,目前想找代賬公司代賬,有什么問(wèn)題沒(méi)!
變更公司名稱(chēng)后,新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照已簽發(fā),發(fā)票還能開(kāi)舊公司名稱(chēng)嗎
工程施工工程外包賬務(wù)處理
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實(shí)收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開(kāi)的發(fā)票備注欄地址不對(duì),必須要求重新開(kāi)具嗎
老師,留低抵欠下個(gè)月是自動(dòng)顯示嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn),沒(méi)有通過(guò)公戶收款,但是收入都正常申報(bào)納稅的風(fēng)險(xiǎn)是什么?
老師,社保基數(shù)現(xiàn)在還能改嗎

