您好,同學(xué),這個(gè)員工是上年12個(gè)月一直在公司的吧?
公司遇到了被勞動(dòng)者在個(gè)稅App申訴的情況,在公司出現(xiàn)這種情況時(shí)企業(yè)個(gè)稅被申訴后如何處理?
我在做出口退稅的時(shí)候解密報(bào)關(guān)單遇到這種情況要怎么處理您知道嗎
申報(bào)的時(shí)候遇到這種情況,突然說(shuō)不是一般納稅人,不能申報(bào),前幾天看還好好的,這樣怎么辦呢
申報(bào)個(gè)稅時(shí)遇到這種情況(詳看圖片)要怎么處理?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)預(yù)繳 遇到這種情況 要怎么填寫(xiě)呢?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷(xiāo)。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷(xiāo)的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷(xiāo)售額35萬(wàn)專(zhuān)票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買(mǎi)了一輛新車(chē),車(chē)船稅和車(chē)輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問(wèn)如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn),企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬(wàn),這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn),專(zhuān)款專(zhuān)用,分錄怎么做?
應(yīng)該是的,我是剛接手報(bào)個(gè)稅
1、上一屬期未按照6萬(wàn)扣除:若符合一次性扣除6萬(wàn)政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,點(diǎn)擊【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】-【選擇】-【確認(rèn)】,將員工“扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬(wàn)扣除:關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。