直接按銷售原材料開票,同時結轉(zhuǎn)原材料的成本
老師,我有個賬務上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師,公司有一批產(chǎn)品,因客戶覺得產(chǎn)品質(zhì)量有問題不接受,但是我們檢測是沒有問題的,因是安裝過所以不能再次銷售形成呆滯產(chǎn)品。比如這個產(chǎn)品不含稅賣價是3萬,13%稅率 (對于這種損失,進項稅額那些有需要轉(zhuǎn)出的嗎) 處理方式1.公司如果直接報廢,應該怎么做賬務處理? 2.如果賣給收廢品的,只是收到5000現(xiàn)金沒有發(fā)票的怎么處理
公司原材料報廢處理, 量小原材料金額大, 只能賣給廢品公司,請問怎么開票,數(shù)量有幾十款, 但是賬上金額15萬,只能賣5000元, 請問怎么開票?謝謝
老師,公司產(chǎn)品委外加工,委托方采購原材料到加工廠,加工廠只負責加工,收取加工費。6月加工一批商品,加工費不含稅400萬,但是其中有部分原材料做壞報廢,原材料成本30萬,但要加工廠按材料市場價50萬賠償,從加工費扣除,實際應付加工費400-50=350萬,請問加工廠怎么開票?委托方怎么做賬?賠償金額50萬委托方要開票給加工廠嗎?
老師,我公司購買了原材料,有兩個規(guī)格,兩個規(guī)格情況一樣,實際送貨有300噸,但發(fā)票只開了100噸,那我怎么處理?對方因為賬面上開票數(shù)量不夠了,就開少了,金額也是開少的,準確的說,少開的是送給我們的
請問補繳上一年度工會經(jīng)費,分錄應該怎么做呢?
老師其他流動資產(chǎn)資產(chǎn)負債表取哪幾個數(shù)據(jù)
你好老師,我這個同一處房產(chǎn),我按從價稅交房產(chǎn)稅了,然后這個房產(chǎn)有一部分面積我還出租了,那我這個房產(chǎn)稅怎么劃分呀?
老師?請問年收入不超過100萬是注冊營業(yè)執(zhí)照是個體戶合適還是小規(guī)模納稅人合適
2022年有一筆房租支出,沒有寫進項分錄,24年抵扣了那個房租進項稅,應該怎么處理, 2022年借:管理費用50000,貸銀行存款 2024年借:應交稅費-應交增值稅進項,貸管理費用, 然后管理費用數(shù)據(jù)不平了,怎么調(diào)整?
老師,一公司老板股份占比60%,賬也是我們來做,現(xiàn)在那邊有一屬于那邊的業(yè)務,以那公司名簽合同,需要購買辦公設備什么的,但這個業(yè)務是我們公司員工跟進,他現(xiàn)在要借支購買,那他能直接跟那公司借支嗎?因為他不屬于那公司的員工,還是跟我們公司借?
老師,您好,在申報出口退稅的時候,有一筆成交方式是CIF的,第一步按照正常導入和填出口發(fā)票號,第二步一直提示要待補填幣制,這步要怎么填呢
老師我怎么注冊企業(yè)微信,添加到我的公司呀
老師 預交增值稅比應交增值稅也多是咋回事
老師:政府單子錄完憑證之后,怎么核對這個賬目有沒有做對,要怎么檢查
關鍵是幾十款,5000元咋分單價呢,有的螺絲啥的也賣不到價格啊
關鍵是怎么估算銷售的價格的,就按那個分攤
唉,好呢,謝謝!
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