在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄如何填列?假設(shè)甲企業(yè)是航空貨物銷售代理企業(yè)。甲企業(yè)收到托運(yùn)人100元托運(yùn)費(fèi),再支付給實(shí)際承運(yùn)人航空公司80元運(yùn)費(fèi),根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲企業(yè)會(huì)計(jì)處理時(shí)按照100-80=20元的凈值,按照20元凈值計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 1. 那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄填100元還是20元? 2. 如果年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄填100元,那么申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本欄還需要填80元嗎? 3. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄究竟填全額還是凈額? 在稅法上有文件依據(jù)嗎? 4. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄填列相同嗎? ?
老師,銷售商品主營(yíng)業(yè)務(wù)公司,六月份成立的馬上要申報(bào)企業(yè)所得稅了,公司經(jīng)營(yíng)開票收入一直未開票然后購(gòu)進(jìn)的商品也被開成本票,像這種做賬的話可以按實(shí)際業(yè)務(wù)做不開票收入和不開票成本記賬嗎?申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),不開票成本記賬全部金額再做調(diào)增申報(bào)企業(yè)所得稅。
上面所列費(fèi)用全部列入了企業(yè)所得稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中了,哪項(xiàng)費(fèi)用是不能列入的?去年的已申報(bào)了,現(xiàn)在如果要調(diào)整是在匯算清繳里操作,還是去更正去年的報(bào)表?
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),已列入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是未收到票的,這部分金額要怎么調(diào)增,填在哪一欄
1??未開票收入,填在增值稅申報(bào)表中的哪里?還是和開票收入一起填在免稅額欄。 2??附列資料表怎么填??
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個(gè)科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當(dāng)于內(nèi)銷需要繳稅。那我開票是不是直接選13%稅率?
老師,我們公司的場(chǎng)地是租賃的,水電費(fèi)這些是電廠直接把發(fā)票開給了開發(fā)商,是所有租戶用的水電費(fèi),開發(fā)商給我們開的是收據(jù),收據(jù)我用來(lái)做賬,匯算清繳的時(shí)候再把水電費(fèi)這些費(fèi)用調(diào)增是不是
例題2.8在解析中y材料可變現(xiàn)凈值為什么要去掉1800
例題2.7我想知道,23年12月末a原材料應(yīng)計(jì)提的跌價(jià)值準(zhǔn)備15為答案,對(duì)應(yīng)解析中的b產(chǎn)品減值,還是對(duì)應(yīng)材料減值。
個(gè)體工商戶企業(yè)法人不拿工資,但是報(bào)工資時(shí)又提不要求報(bào),那工資直接報(bào)零可以嗎
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得報(bào)稅跳出這個(gè)提示是怎么回事,之前也是一直這么報(bào)的,之前沒出現(xiàn)過
其他應(yīng)付款抵掉了點(diǎn)工資 那季度申報(bào)的時(shí)候?qū)嶋H支付的職工薪酬 這筆算進(jìn)去嗎
一般納稅人收到成本票,分錄怎么做
銷售合同的單臺(tái)機(jī)器是一個(gè)原價(jià),總計(jì)付款的時(shí)候有個(gè)優(yōu)惠價(jià),這個(gè)固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候,按優(yōu)惠后的單臺(tái)價(jià)格記嗎,這個(gè)咋記。原價(jià)8臺(tái)機(jī)器162800,優(yōu)惠后155000