你好,主營是什么的?這些都是哪些部門產(chǎn)生的印花稅的,這個做稅金及附加,這個不做成本。
企業(yè)所得稅的納稅申報表的 營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本 指的是主營業(yè)務(wù)收入和成本嗎?如果本期發(fā)生了銷售費(fèi)用填列上去嗎
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
上面所列費(fèi)用全部列入了企業(yè)所得稅的主營業(yè)務(wù)成本中了,哪項費(fèi)用是不能列入的?去年的已申報了,現(xiàn)在如果要調(diào)整是在匯算清繳里操作,還是去更正去年的報表?
2022年的所得稅匯算清繳今年已經(jīng)報了,現(xiàn)在是稅務(wù)通知把去年有張發(fā)票進(jìn)項轉(zhuǎn)出來,成本也調(diào)出來補(bǔ)交所得稅,那這個調(diào)成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎?如果改怎么修改?或者是有其他操作辦法嗎?賬上不用做成本調(diào)整分錄
老師,請問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報,成本費(fèi)用做了一些調(diào)整,23年本來負(fù)利潤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬,就成了正利潤,會產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表吧
老師好,請問從旅行社訂購的機(jī)票,開具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場賣雞肉,庫存怎么來做賬
印花稅己申報也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
老師我們公司是電商平臺,銷售的是泡泡瑪特的玩具和斐樂的鞋子,然后9月份我們公司基本銷售的是玩具,利潤比較高,第三季度銷售的收入在30萬左右,然后有5月6月銷售的鞋子還沒有確認(rèn)收入,我這邊玩具的發(fā)票沒有開回來做了暫估,然后我這邊做收入結(jié)轉(zhuǎn)的時候按玩具的收入全部申報好些還是說我可以部分申報鞋子的收入?目前公司賬上有90多萬收入沒有申報,我能先后面每季度30萬以下來申報嗎?后面這個公司也不會再產(chǎn)生收入了,這樣我是擔(dān)心會有稅務(wù)稽查,
你好老師,我們給超市供貨,他們說需要鋪貨20,000塊錢,我們想發(fā)票開給他們,他們一直不回款,沒有什么隱患吧
老師,這個是我們生產(chǎn)時用的,單價很低,但是用量大,用的時間也算是比較長
老師!土地出讓合的稅目是什么,稅率為多少
解題密碼的不定項選擇題初級會計實(shí)務(wù)74頁第五小題為什么需要+3×2 這是什么意思呀?
報稅,稅錢應(yīng)該怎么寫分錄
還有后勤產(chǎn)生的工資、社保,這個是做管理費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),如果是支付給銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),這個是財務(wù)費(fèi)用,也不做主營業(yè)務(wù)成本 差旅費(fèi)是哪個部門出差的,如果是銷售部門的話,這個做銷售費(fèi)用。
垃圾費(fèi),這個是哪里產(chǎn)生的?
服裝加工,服裝加工費(fèi)沒有費(fèi)用票,只要這些成本
只有印花稅不能列入嗎?垃圾費(fèi)可以列入?
你好,印花稅不可以的,印花稅是做稅金及附加,垃圾費(fèi)是哪個產(chǎn)生的?如果是車間的可以
這些成本申報時列入了主營業(yè)務(wù)成本,所以現(xiàn)在稅務(wù)局來核對了,說和收到的票據(jù)金額不符,要求做說明
那你們就說明就是了,你調(diào)整一下的,之前做錯了的修改。
是車間的,只有車間工人,那也就是說我的申報里只要把印花稅扣除就可以?是去更正去年的報表還是匯算清繳里調(diào)整?
對的是的,他要求的怎么調(diào)整的,怎么跟你說的。
她說我申報的30多萬的成本,但是系統(tǒng)顯示只有3萬多費(fèi)用票據(jù),兩者不符,要我做說明。實(shí)際我一張發(fā)票也沒有收到,沒有發(fā)票入賬,只有我剛列出的那些成本
工資這個你申報了個稅沒有?
差旅費(fèi)這個沒有發(fā)票嗎?手續(xù)費(fèi)的,這個銀行那邊可以開發(fā)票。
工資申報了個稅,都是零申報。手續(xù)費(fèi)銀行有回單
差路費(fèi)就是火車票,就是有發(fā)票,也是幾百的住宿費(fèi)
手續(xù)費(fèi)的銀行回單不可以啊。
那你寫一個說明就可以了,不用調(diào)整賬務(wù)處理啊。他不是說你沒有發(fā)票嗎?上面不是有,應(yīng)該有一個反饋吧。
還有滴滴打車開的發(fā)票
他是不是在電子稅務(wù)局里面提醒的,然后你需要反饋是這個業(yè)務(wù)吧。
的意思是之前的不要修改,你在上面反饋就可以的,什么原因沒有發(fā)票,哪些業(yè)務(wù)沒有發(fā)票申報了個稅?
現(xiàn)在的意思是她說我申報表上申報的主營業(yè)務(wù)成本是333647.04元,但是收到的票據(jù)是31279.51元。說兩者不符,讓我做出說明。所以我列了一下我的費(fèi)用,就是我發(fā)的表格,一共是333824.6元。如果按您剛剛說的,印花稅不能列入,那我的費(fèi)用是333786.6元。比申報的金額還多出了139.56元
那你寫印花稅不屬于成本 調(diào)整出來 金額多少 去修改之前的申報表吧。
因?yàn)槟阍诮衲隂]法調(diào)整,你在今年匯算清繳調(diào)整,還是看不出稅金及附加是多少。
您看這種情況我可以直接做說明,工資多少,社保多少,都是沒有票據(jù)的。我這樣申報是不是有問題,下次申報主營業(yè)務(wù)成本是不是可以填零,然后直接填上利潤就可以了?
你寫上工資多少,社保多少,然后你申報的個稅是多少。然后備注一下這個沒有發(fā)票。
不能填寫零,你不可能有收入沒有成本吧,如果有收入沒有成本,這個屬于虛開發(fā)票。
我的成本就是人工和社保啊 因?yàn)槭欠b加工嘛 但是人工和社保又沒有發(fā)票 我填了主營業(yè)務(wù)成本 稅務(wù)局又說我成本和收到的票據(jù)不符 是打電話來說的
你好,你只要申報了個稅就可以的。