你好1;? ? 你要算企業(yè)所得稅稅負(fù)率嗎 ?? ?你啥行業(yè)的??

老師,請(qǐng)問下假如我的全年?duì)I業(yè)收入760萬,營業(yè)成本620萬,稅金及附加19元,管理費(fèi)用83萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬,營業(yè)外收入3萬,怎么算企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少呀
老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅預(yù)料申報(bào)表的資料上營業(yè)成本和營業(yè)收入的數(shù)據(jù)是一樣的,是什么原因,企業(yè)所得稅上的營業(yè)收入和營業(yè)成本和資產(chǎn)負(fù)債表利潤表上的數(shù)據(jù)也不一致,這些有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎!應(yīng)該怎么處理呢!
1、應(yīng)交企業(yè)所得稅金額 怎么確認(rèn)?企業(yè)所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本及營業(yè)利潤是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)填的嗎?還是填納稅調(diào)增后的數(shù)據(jù)?2、企業(yè)所得稅計(jì)提后,要把所得稅費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
老師,企業(yè)所得稅年度:營業(yè)收入306930.69,營業(yè)成本275471.9,稅金及附加:765.6,這樣的數(shù)據(jù)怎么如何算它的稅負(fù)率呢
營業(yè)收入減去營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用得利潤/應(yīng)納稅所得額134696-54168.1-26049-5500-1800=47178.9按小微企業(yè)所得稅稅率20%計(jì)算所得稅9,435.78這是我原先錯(cuò)誤列法,我應(yīng)該如何計(jì)算正確的應(yīng)交所得稅
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


建設(shè)行業(yè)的,小規(guī)模納稅人
你好; 你建筑行業(yè)稅負(fù)率大概是1.5%左右的;? ?你企業(yè)所得稅稅負(fù)率 = 實(shí)繳企業(yè)所得稅 /不含稅營業(yè)收入? ?
實(shí)繳企業(yè)所得稅怎么來的呢,
所得稅實(shí)繳金額=? (收入-成本- 稅金 )*企業(yè)所得稅稅率 ; 你符合小微不??
是小微企業(yè)
你好;??所得稅實(shí)繳金額=? (收入-成本- 稅金 )*2.5%或者5%? ?