您好,應(yīng)納所得稅額/營業(yè)收入*100%

2019年九月份有關(guān)損益類科賬戶的發(fā)生額如下,主營業(yè)務(wù)收入300萬元,主營業(yè)務(wù)成本140萬元及稅金及附加62萬元,銷售費用十萬元飛財務(wù)費用八萬元,管理費用五萬元,其他業(yè)務(wù)收入15萬元,其他業(yè)務(wù)成本12萬元,營業(yè)外收入萬元,營業(yè)外支出四萬元投資凈收益20萬元所得稅費用15萬元要求
老師,請問下假如我的全年營業(yè)收入760萬,營業(yè)成本620萬,稅金及附加19元,管理費用83萬,財務(wù)費用3萬,營業(yè)外收入3萬,怎么算企業(yè)所得稅稅負是多少呀
宏輝實業(yè)有限公司本年度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元;發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3200萬元;發(fā)生銷售費用830萬元,管理費用420萬元,財務(wù)費用80萬元,營業(yè)稅金及附加40萬元;營業(yè)外收入120萬元;營業(yè)外支出80萬元;投資收入150萬元。已預繳企業(yè)所得稅140萬元。請計算公司本年度應(yīng)該補繳的企業(yè)所得稅是多少萬元?
某企業(yè)2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元,營業(yè)成本500萬元,稅金及附加 35萬元,投資收益 6萬元(其中國庫券利息收入4萬元,金融債券利息收入2萬元),營業(yè)外收入20萬元,營業(yè)外支出85萬元(包括非公益性捐贈80萬元,因支付某人勞務(wù)費2萬元并代扣個人所得稅后未繳納而被稅務(wù)機關(guān)收繳滯納金3萬元),管理費用300萬元,財務(wù)費用150萬元。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。應(yīng)納稅所得額是多少?應(yīng)納企業(yè)所得稅多少?
某企業(yè)本年度主營業(yè)務(wù)收入為4930萬元,營業(yè)成本為2450萬元,其他業(yè)務(wù)收入為20萬元其他業(yè)務(wù)成本為10萬元,管理費用600萬元,銷售費用25萬元,財務(wù)費用為10萬元,稅金及附加為50萬元,營業(yè)外收入為20萬元,營業(yè)外支出為10萬元,所得稅稅率為25%。假定無納稅調(diào)整事項,(計算該企業(yè)當年度的利潤總額、所得稅費用、凈利潤。)
剛注冊新公司可以辦理開票員嗎?還是說申請發(fā)票后才能申請開票員
進出口公司,上月公司收到國外客戶付貨款,并已經(jīng)付清供應(yīng)商貨款,,貨物已經(jīng)過關(guān)交易完成,本月才收到供應(yīng)商發(fā)票,要怎么做賬?
老師,賣海參,干海鮮,要給對方開發(fā)票,一般幾個點的稅
老師好,一個公司去年成本票不夠,多計提了100萬工資,那今年匯算清繳的時候做納稅調(diào)增,并且取得100萬的成本票,是不是就不用交這100萬對應(yīng)的企業(yè)所得稅了
老師,裝修店面,裝飾公司一般收幾個點的稅
合同包工包料,保溫材料,安裝對方找的其他公司,對方按材料,包括勞務(wù)全部金額開給我們,可以不
開票金額可以隨便開嗎,有什么要求沒有
你好,請問建筑企業(yè)的環(huán)境保護稅怎么計算
我剛才提問的問題,我退出會計問,再打開就沒有了,我在哪里找
老師:個人及小規(guī)模公司轉(zhuǎn)讓二手轎車給企業(yè),都需要繳哪些稅?稅率是多少?今年有什么優(yōu)惠政策嗎?



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那要是沒有調(diào)增調(diào)減的情況下,是760萬÷760萬×100%嗎
如果沒有調(diào)增調(diào)減的情況下,應(yīng)納所得稅額=(760-620-19-83-3%2B3)*25%
老師我還有另外一個問題就是,我們2019年12月收到一張專票,當時付款時借預付賬款,貸銀行存款,因為是先付款后面才收到發(fā)票,收到發(fā)票時的分錄是借管理費用,貸預付賬款,這分錄應(yīng)該不對吧,借方應(yīng)該還有個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅吧,如果我現(xiàn)在要改的話,應(yīng)該怎么改
借費用 借應(yīng)交稅費增值稅進項稅 貸預付賬款
已經(jīng)跨年了,要怎么改呢
收到發(fā)票后做 借費用 借應(yīng)交稅費增值稅進項稅 貸預付賬款
我的意思是我之前做的分錄已經(jīng)跨年了,不是要紅沖之前得分錄嗎,要怎么紅沖呢,分錄紅沖的分錄要怎么寫呢
費用科目用以前年度損益調(diào)整代替
我去年的分錄做的是借管理費用3000,貸預付賬款3000,但是正確的應(yīng)該是借管理費用2654.8,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅345.13,貸預付賬款3000,用以前年度調(diào)整的話分錄是怎么寫呢,能麻煩老師告知一下嗎
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅345.13 貸以前年度損益調(diào)整345.13 借以前年度損益調(diào)整345.13 貸利潤分配未分配利潤345.13
老師,是這樣嗎
你好好好,沒有2,只有1
只做1那比分錄就可以了是嗎