您好,應納所得稅額/營業(yè)收入*100%
2019年九月份有關(guān)損益類科賬戶的發(fā)生額如下,主營業(yè)務(wù)收入300萬元,主營業(yè)務(wù)成本140萬元及稅金及附加62萬元,銷售費用十萬元飛財務(wù)費用八萬元,管理費用五萬元,其他業(yè)務(wù)收入15萬元,其他業(yè)務(wù)成本12萬元,營業(yè)外收入萬元,營業(yè)外支出四萬元投資凈收益20萬元所得稅費用15萬元要求
老師,請問下假如我的全年營業(yè)收入760萬,營業(yè)成本620萬,稅金及附加19元,管理費用83萬,財務(wù)費用3萬,營業(yè)外收入3萬,怎么算企業(yè)所得稅稅負是多少呀
宏輝實業(yè)有限公司本年度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元;發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3200萬元;發(fā)生銷售費用830萬元,管理費用420萬元,財務(wù)費用80萬元,營業(yè)稅金及附加40萬元;營業(yè)外收入120萬元;營業(yè)外支出80萬元;投資收入150萬元。已預繳企業(yè)所得稅140萬元。請計算公司本年度應該補繳的企業(yè)所得稅是多少萬元?
某企業(yè)2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元,營業(yè)成本500萬元,稅金及附加 35萬元,投資收益 6萬元(其中國庫券利息收入4萬元,金融債券利息收入2萬元),營業(yè)外收入20萬元,營業(yè)外支出85萬元(包括非公益性捐贈80萬元,因支付某人勞務(wù)費2萬元并代扣個人所得稅后未繳納而被稅務(wù)機關(guān)收繳滯納金3萬元),管理費用300萬元,財務(wù)費用150萬元。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。應納稅所得額是多少?應納企業(yè)所得稅多少?
某企業(yè)本年度主營業(yè)務(wù)收入為4930萬元,營業(yè)成本為2450萬元,其他業(yè)務(wù)收入為20萬元其他業(yè)務(wù)成本為10萬元,管理費用600萬元,銷售費用25萬元,財務(wù)費用為10萬元,稅金及附加為50萬元,營業(yè)外收入為20萬元,營業(yè)外支出為10萬元,所得稅稅率為25%。假定無納稅調(diào)整事項,(計算該企業(yè)當年度的利潤總額、所得稅費用、凈利潤。)
老師我們是自己建廠加工玉米桿,廠房修到可以加工生產(chǎn)了,只剩后面有些收尾沒完工時,就要把前面 在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了嗎?
老師,供熱企業(yè)提供熱力服務(wù)的稅率是13%嗎
你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會計 我想問一下: 1.采購的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀? 2,餃子皮的成本如何核算呀 3,成本這塊的料工費我有點混亂
老師您好,個體戶名字叫水產(chǎn)品經(jīng)營部,經(jīng)營范圍里面除了水產(chǎn)品還可以加日用百貨的經(jīng)營范圍嘛
老師,6號憑證收回前欠借款,在工作中我把住宿費和交通費分明細填寫可以嗎?
老師。問一個問題,比如今天一個股東,買鋼管花了750元,然后,它沒有開發(fā)票就是對方手寫了一個銷售單,這個股東說,下次開木材的費用發(fā)票抵這個750就可以了這樣子操作有問題嗎?這個750是汽車公司買的,是費用收據(jù)
老師,6號憑證收回前欠借款,在工作中我把住宿費和交通費分明細填寫可以嗎?
老師好,是航天運輸服務(wù)還是航空運輸服務(wù)稅率是零
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!?。? 1、意思是上面那個截圖14個倉位我去導出來?那倉庫起碼要給我進銷存數(shù)量匯總表吧,還有生產(chǎn)部的在制品明細表。 2、那我自已導數(shù)據(jù),我怎么知道是否賬實相符呢。那我今天那問題匯總表前面兩項是不可行的了
企業(yè)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,如何能最大化減少轉(zhuǎn)讓成本
那要是沒有調(diào)增調(diào)減的情況下,是760萬÷760萬×100%嗎
如果沒有調(diào)增調(diào)減的情況下,應納所得稅額=(760-620-19-83-3%2B3)*25%
老師我還有另外一個問題就是,我們2019年12月收到一張專票,當時付款時借預付賬款,貸銀行存款,因為是先付款后面才收到發(fā)票,收到發(fā)票時的分錄是借管理費用,貸預付賬款,這分錄應該不對吧,借方應該還有個應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅吧,如果我現(xiàn)在要改的話,應該怎么改
借費用 借應交稅費增值稅進項稅 貸預付賬款
已經(jīng)跨年了,要怎么改呢
收到發(fā)票后做 借費用 借應交稅費增值稅進項稅 貸預付賬款
我的意思是我之前做的分錄已經(jīng)跨年了,不是要紅沖之前得分錄嗎,要怎么紅沖呢,分錄紅沖的分錄要怎么寫呢
費用科目用以前年度損益調(diào)整代替
我去年的分錄做的是借管理費用3000,貸預付賬款3000,但是正確的應該是借管理費用2654.8,應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅345.13,貸預付賬款3000,用以前年度調(diào)整的話分錄是怎么寫呢,能麻煩老師告知一下嗎
借應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅345.13 貸以前年度損益調(diào)整345.13 借以前年度損益調(diào)整345.13 貸利潤分配未分配利潤345.13
老師,是這樣嗎
你好好好,沒有2,只有1
只做1那比分錄就可以了是嗎