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老師,請問下假如我的全年營業(yè)收入760萬,營業(yè)成本620萬,稅金及附加19元,管理費用83萬,財務(wù)費用3萬,營業(yè)外收入3萬,怎么算企業(yè)所得稅稅負是多少呀

2020-09-09 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-09 11:57

您好,應納所得稅額/營業(yè)收入*100%

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快賬用戶9310 追問 2020-09-09 12:04

那要是沒有調(diào)增調(diào)減的情況下,是760萬÷760萬×100%嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-09 12:23

如果沒有調(diào)增調(diào)減的情況下,應納所得稅額=(760-620-19-83-3%2B3)*25%

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快賬用戶9310 追問 2020-09-09 14:16

老師我還有另外一個問題就是,我們2019年12月收到一張專票,當時付款時借預付賬款,貸銀行存款,因為是先付款后面才收到發(fā)票,收到發(fā)票時的分錄是借管理費用,貸預付賬款,這分錄應該不對吧,借方應該還有個應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅吧,如果我現(xiàn)在要改的話,應該怎么改

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齊紅老師 解答 2020-09-09 14:59

借費用 借應交稅費增值稅進項稅 貸預付賬款

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快賬用戶9310 追問 2020-09-09 15:10

已經(jīng)跨年了,要怎么改呢

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齊紅老師 解答 2020-09-09 15:15

收到發(fā)票后做 借費用 借應交稅費增值稅進項稅 貸預付賬款

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快賬用戶9310 追問 2020-09-09 15:19

我的意思是我之前做的分錄已經(jīng)跨年了,不是要紅沖之前得分錄嗎,要怎么紅沖呢,分錄紅沖的分錄要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2020-09-09 15:21

費用科目用以前年度損益調(diào)整代替

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快賬用戶9310 追問 2020-09-09 20:20

我去年的分錄做的是借管理費用3000,貸預付賬款3000,但是正確的應該是借管理費用2654.8,應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅345.13,貸預付賬款3000,用以前年度調(diào)整的話分錄是怎么寫呢,能麻煩老師告知一下嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-10 11:06

借應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅345.13 貸以前年度損益調(diào)整345.13 借以前年度損益調(diào)整345.13 貸利潤分配未分配利潤345.13

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快賬用戶9310 追問 2020-09-10 11:28

老師,是這樣嗎

老師,是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2020-09-10 11:38

你好好好,沒有2,只有1

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快賬用戶9310 追問 2020-09-10 11:40

只做1那比分錄就可以了是嗎

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您好,應納所得稅額/營業(yè)收入*100%
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你好同學,稍等看一下
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你好 該企業(yè)當年度的利潤總額=4930萬—2450萬%2B20萬—10萬—600萬—25萬—10萬—50萬%2B20萬—10萬 所得稅費用=(4930萬—2450萬%2B20萬—10萬—600萬—25萬—10萬—50萬%2B20萬—10萬)*25% 凈利潤=(4930萬—2450萬%2B20萬—10萬—600萬—25萬—10萬—50萬%2B20萬—10萬)*(1—25%)
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