你好,需要看您具體情況不影響所得稅的就不用管。

我現(xiàn)在是做2021年度的報(bào)表,然后發(fā)現(xiàn)在2019年少提了長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資損益-8萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)如果做以前年度損益調(diào)整,是不是借:長(zhǎng)投-損益調(diào)整-8,貸:以前年度損益調(diào)整-8然后借以前年度損益調(diào)整-8,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-8,這樣的話,我的報(bào)表怎么調(diào)整呢
老師我要申報(bào)工商年報(bào) 我填2021年的數(shù)據(jù) 但是我2022年上半年有以前年度損益調(diào)整 那我這報(bào)表填的話 用不用改改數(shù)據(jù)呢 用不用把以前年度損益調(diào)整弄進(jìn)去呢
老師,由于公司連續(xù)三年虧損,稅管員聯(lián)系自查,經(jīng)過(guò)自查,確實(shí)發(fā)現(xiàn)了以前年度的一些錯(cuò)賬,隨后做了以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)老師做了以前年度損益調(diào)整后,是不是需要到大廳更正以前年度的申報(bào)表?是的話,一般需要更正那些報(bào)表?
2021年用以前年度損益調(diào)整科目繳納了2020年的所得稅匯算清繳。那21年做財(cái)務(wù)報(bào)表,需要調(diào)整這個(gè)報(bào)表的年初數(shù)嗎?我理解的是以前年度損益影響上年的損益
你好,請(qǐng)問(wèn)下,我有一次跨年度的賬做錯(cuò)了,我用了以前年度損益調(diào)整,我現(xiàn)在報(bào)年報(bào)的話,這個(gè)以前年度損益的數(shù)據(jù)是不不需要理會(huì)的?
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開(kāi)折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營(yíng)的生產(chǎn)型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準(zhǔn)備出售,請(qǐng)問(wèn)在建的過(guò)程“安全文明施工措施費(fèi)”是否要?dú)w集?


我是管理費(fèi)用記錯(cuò)了,但是金額不大一千多一點(diǎn)
金額比較小的,不用調(diào)整重要性的原則。