你好,這個你要去,看哪里錯了。
老師您好,我想問下就是我去年匯算清繳的時候有一筆計提的工資,實際沒有發(fā)放,然后匯算清繳的時候也沒有調(diào)增,今年我的第四季度報表是負數(shù),我想著把這一筆做上,老師現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師好,想請教一下,做2月份賬時看去年賬套時,在12月份現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)了,負1360元。因為當時做賬沒仔細去看,生成報表時貨幣資金還有10萬多,那這種情況怎么辦呀。
老師好,想問一下在做匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)去年12月份現(xiàn)金賬是負數(shù),負幾仟元,那我應(yīng)該怎么辦
老師好,想問一下,去年12月份現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù),在今年做賬時才發(fā)現(xiàn),是老板代付了,而會計直接做現(xiàn)金了。這種情況,今年做賬時直接調(diào)一下賬就可以了,對不。
老師,您好。我想咨詢下,我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)去年1月份收入和增值稅報表,財務(wù)報表,所得稅季報表,數(shù)字不一致,我該怎么辦?是去大廳更正所有報表還是全部調(diào)整在12月份
老師,怎么樣做現(xiàn)金流量表
酒店對公支票是直接到對公賬戶還是需要在酒店平臺提現(xiàn)
社保發(fā)工資之前扣,比如發(fā)1月工資扣2月社保,2月做完離職,2月做工資表扣了社保,就多扣一個月社保,怎么做分錄
老師 今年2-3月份老板以投資款名義轉(zhuǎn)到公司對公賬戶90萬,后來這90萬又不想做投資款了,財務(wù)怎么做分錄呢,
你好,問一下,餐飲行業(yè)如果人工成本高,還想交點稅應(yīng)該怎么辦
你好,老師,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付,怎么區(qū)分是資產(chǎn)還是負債啊
公司5個人,24年總共申報工資是50萬元, 其中一個人是法人母親,已過退休年齡,不叫社保公積金,申報的工資是6千元每月, 調(diào)整公積金基數(shù),算平均工資要帶他父親嗎?單位平均工資怎么算
建材公司,開進來的進項按平方,開出去的有不按平方,有按樘的,算成本的時候是怎么換算?還是銷售自己換算
老師,公司注銷了,社保醫(yī)保需要注銷嗎,怎么注銷呢
鐵路電子客票的進項稅額轉(zhuǎn)出,填在表二的哪一行呢
就是付款現(xiàn)金不夠,當時沒去看。因有銀行存款,報表出來也沒去查詢。
你好,我的意思是說你付款的現(xiàn)金不夠,但是賬上面做了,那肯定就做錯了。分錄就做錯了,你要看是哪一些分錄做錯了,實際上是怎么支付的。然后才能確定怎么修改。
老師,象這種情況可不可以不去調(diào)整呀。如果要調(diào)整,收回借款可不可以呢。
你好,其實這個要看情況的,不是說可以不調(diào),也不是說可以調(diào),要看具體是哪里錯了,什么原因錯的。
不是賬做錯,是因為做分錄時現(xiàn)金不夠付,我沒發(fā)覺,還是按現(xiàn)金支付。
你好,對呀現(xiàn)金不夠付,你還是做了現(xiàn)金支付,那實際上肯定就不是現(xiàn)金支付的。那是用什么方式支付的呢?
按實際來說是不應(yīng)該發(fā)生這種情況的呀。但沒有出納,會計直接以發(fā)票來做賬,結(jié)束也沒查看現(xiàn)金余額等,就出現(xiàn)這種情況了
你好,所以要去對賬啊。
不夠現(xiàn)金,而會計直接做現(xiàn)金。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),要怎么處理
你好,上面說了呀,你要處理就要先確定。實際上是怎么樣付的?
會計按現(xiàn)金去付的呀
你好,實際上呢?實際上是怎么付的?實際上也是現(xiàn)金付的?
是想咨詢碰到這種情況如何去調(diào)整,
你好,我知道你的意思?你沒明白我說的。你要調(diào)整就得按實際來。就去找實際情況是怎么樣,然后根據(jù)實際情況調(diào)整。
那老師,現(xiàn)金不夠付,那就得不夠付的掛應(yīng)付賬款或收取其他應(yīng)收款,對不。
那到現(xiàn)在做匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),做為去年12月份賬要怎么處理呀。
你好,那是只能說有可能。有可能是要怪應(yīng)付,也有可能是銀行付了,也有可能是別人墊付了,所以要看實際上是怎么樣。
那現(xiàn)在如何調(diào)整呢?如果掛其他應(yīng)付,賬務(wù)怎么調(diào)整呀。
你好,你借現(xiàn)金貸,其他應(yīng)付款。