你好,這個你要去,看哪里錯了。
老師您好,我想問下就是我去年匯算清繳的時候有一筆計提的工資,實際沒有發(fā)放,然后匯算清繳的時候也沒有調增,今年我的第四季度報表是負數(shù),我想著把這一筆做上,老師現(xiàn)在我應該怎么調整
老師好,想請教一下,做2月份賬時看去年賬套時,在12月份現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)了,負1360元。因為當時做賬沒仔細去看,生成報表時貨幣資金還有10萬多,那這種情況怎么辦呀。
老師好,想問一下在做匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)去年12月份現(xiàn)金賬是負數(shù),負幾仟元,那我應該怎么辦
老師好,想問一下,去年12月份現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù),在今年做賬時才發(fā)現(xiàn),是老板代付了,而會計直接做現(xiàn)金了。這種情況,今年做賬時直接調一下賬就可以了,對不。
老師,您好。我想咨詢下,我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)去年1月份收入和增值稅報表,財務報表,所得稅季報表,數(shù)字不一致,我該怎么辦?是去大廳更正所有報表還是全部調整在12月份
用的T+系統(tǒng),今天選單自動生成的應付賬款為什么在借方
學校食堂的累計盈余包括固定資產凈值嗎?
付費用類的款,都放其他應付款科目可以嗎
老師,請問合伙企業(yè)收到200多萬元分紅款要怎樣申報
為什么購買商品用于員工福利。不能抵扣進項稅,用于管理費用,辦公費可以抵扣進項稅?老師
老師,收到6萬元,對方扣了13%的稅點 那我扣之前,是多少錢? 怎么計算
租房發(fā)票怎么那么高是不是沒開對
我是公司,干完工裝活,客戶要開13%專票,我沒有成本票,也沒有進項票怎么辦。
我是個體戶,我給客戶開專票,稅是我繳納還是客戶繳納啊。如果是我繳納,我是全額繳納嗎?
a公司法人是b公司財務負責人,這叫關聯(lián)公司,一個公司出問題,另一個公司會受牽連對吧,那a,b公司是一個法人,a公司出問題會牽連b公司嗎
就是付款現(xiàn)金不夠,當時沒去看。因有銀行存款,報表出來也沒去查詢。
你好,我的意思是說你付款的現(xiàn)金不夠,但是賬上面做了,那肯定就做錯了。分錄就做錯了,你要看是哪一些分錄做錯了,實際上是怎么支付的。然后才能確定怎么修改。
老師,象這種情況可不可以不去調整呀。如果要調整,收回借款可不可以呢。
你好,其實這個要看情況的,不是說可以不調,也不是說可以調,要看具體是哪里錯了,什么原因錯的。
不是賬做錯,是因為做分錄時現(xiàn)金不夠付,我沒發(fā)覺,還是按現(xiàn)金支付。
你好,對呀現(xiàn)金不夠付,你還是做了現(xiàn)金支付,那實際上肯定就不是現(xiàn)金支付的。那是用什么方式支付的呢?
按實際來說是不應該發(fā)生這種情況的呀。但沒有出納,會計直接以發(fā)票來做賬,結束也沒查看現(xiàn)金余額等,就出現(xiàn)這種情況了
你好,所以要去對賬啊。
不夠現(xiàn)金,而會計直接做現(xiàn)金。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),要怎么處理
你好,上面說了呀,你要處理就要先確定。實際上是怎么樣付的?
會計按現(xiàn)金去付的呀
你好,實際上呢?實際上是怎么付的?實際上也是現(xiàn)金付的?
是想咨詢碰到這種情況如何去調整,
你好,我知道你的意思?你沒明白我說的。你要調整就得按實際來。就去找實際情況是怎么樣,然后根據(jù)實際情況調整。
那老師,現(xiàn)金不夠付,那就得不夠付的掛應付賬款或收取其他應收款,對不。
那到現(xiàn)在做匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),做為去年12月份賬要怎么處理呀。
你好,那是只能說有可能。有可能是要怪應付,也有可能是銀行付了,也有可能是別人墊付了,所以要看實際上是怎么樣。
那現(xiàn)在如何調整呢?如果掛其他應付,賬務怎么調整呀。
你好,你借現(xiàn)金貸,其他應付款。