您好,沒(méi)有涉及到損益科目不用賬務(wù)處理,如果有損益科目 ,把損益科目換成:以前年度損益調(diào)整,在負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里體現(xiàn)這個(gè)金額
老師,第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)后1月份交稅,匯算清繳調(diào)增?賬怎么做?跨年了,如果匯算清繳調(diào)減?賬怎么做?
稽查后預(yù)繳增值稅 跨年了 企業(yè)所得稅匯算清繳還沒(méi)結(jié)束 企業(yè)應(yīng)該怎么做?賬務(wù)和相關(guān)申報(bào)表?
稅務(wù)局2023年稽查,對(duì)2022年度對(duì)應(yīng)收賬款貸方要追加確認(rèn)為收入,涉及到跨年應(yīng)該要怎么記賬調(diào)整?企業(yè)所得稅匯算清繳還要更正申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果23年的企業(yè)所得稅匯算清繳之后需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,匯算清繳是在5月底申報(bào)的,針對(duì)實(shí)行季報(bào)的小規(guī)模企業(yè)應(yīng)該怎么做賬?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),是先把年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了之后再申報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào),還是先申報(bào)所得稅匯算清繳后再申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,2023年有些費(fèi)用需要納稅調(diào)增,要怎么處理呢?
我們提供10元的貨物給幼兒園,幼兒園已經(jīng)給了5元的貨款,還有5元應(yīng)收未支付。但是貨物出現(xiàn)問(wèn)題,幼兒園要求退款1元,我們公戶(hù)從退1元給幼兒園,這筆1元的分錄怎么做賬
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照發(fā)出去的工資總額,還是按計(jì)提但沒(méi)有發(fā)的工資總額繳
老師,股東分完紅必須交個(gè)稅嗎,怎么交的
老師,對(duì)方上個(gè)月給我公司開(kāi)具的高速費(fèi)發(fā)票抬頭名稱(chēng)錯(cuò),這個(gè)可以入賬嗎
老師期間費(fèi)用想要設(shè)成三個(gè)門(mén)店可以看的出自己各自的費(fèi)用,怎么設(shè)置比較合理
結(jié)轉(zhuǎn)成本的附件是什么
老師,待確認(rèn)三個(gè)字什么意思,之前客戶(hù)沒(méi)做過(guò)稅務(wù)申報(bào)
如果本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),累計(jì)利潤(rùn)為正數(shù),股東分紅不分
老師,上個(gè)月產(chǎn)生了個(gè)稅,公司出,怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)公司是免稅農(nóng)產(chǎn)品行業(yè),一般納稅人,有一家客戶(hù)一定要開(kāi)增值稅發(fā)票,那這一家客戶(hù)免稅的開(kāi)專(zhuān)票了,免稅繳納稅款,其他客戶(hù)開(kāi)普通發(fā)票,是免稅,還是交稅