以前有利潤(rùn),沒有分下去是吧?可以分。
老師,小規(guī)模納稅人年終利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù),是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 正數(shù),貸本年利潤(rùn) 正數(shù),然后這個(gè)數(shù)字是本年凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)吧?
老師你好結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)利潤(rùn)負(fù)數(shù)是怎么寫會(huì)計(jì)分錄,如果是正數(shù)那就借本年利潤(rùn)莫一個(gè)數(shù)代未分配利潤(rùn)莫一個(gè)數(shù)如果是虧損負(fù)數(shù)是怎么寫分錄
老師,如果當(dāng)年有給股東分紅,那資產(chǎn)負(fù)債表期末的未分配利潤(rùn)-期初的未分配利潤(rùn)還等于本年累計(jì)的為未分配利潤(rùn)嗎
股東分紅本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以分紅不
如果本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),累計(jì)利潤(rùn)為正數(shù),股東分紅不分
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
若是以前年度分過了,還可以分嗎
沒分完的可以,要不你不會(huì)有利潤(rùn)的