可以的,可以這么做的。
老師您好! 1、合作公司從公司賬戶借款20萬; 借:其他應收款 貸:銀行存款 2、用電子承兌還款; 借:應收票據(jù) 貸:其他應收款 3、公司用電子承兌付材料款; 借:原材料 應交稅費-進項稅額 貸:應收票據(jù) 請問這樣處理對嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料按計劃成本核算.2022年3月2日.購入原材料一批增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10000元,增值稅稅額為1300元,原材料尚未驗收入庫,該企業(yè)開出并經開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為11300元、期限5個月,以銀行存款交納銀行承兌手續(xù)費6元增值稅稅額0.36元。不考慮其他因素,下列有關會計處理正確的是()。A若到期企業(yè)無力支付票款:借:應付票據(jù)11300貸短期借款11300B到期支付商業(yè)匯票款:借:應付票據(jù)11306.36貸銀行存款11306.36支付商業(yè)匯票承兌手續(xù)費借應付票據(jù)6.36貸銀行存款6.36D開出并承兌商業(yè)匯票購入材料:借材料采購10006應交稅費--應交增值稅(進項稅額)1300.36貸:應付票據(jù)11306.36
2008年,甲公司共發(fā)生如下經濟業(yè)務:編制甲公司2008年度經濟業(yè)務的會計分錄:(1)借:銀行存款1638000貸:主營業(yè)務收入1400000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)238000(2)借:應收賬款式702000貸:主營業(yè)務收入600000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)102000(3)借:銀行存款102000貸:應收賬款式102000(4)借:應收票據(jù)585000貸:主營業(yè)務收入500000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)85000(5)借:銀行存款545000財務費用40000貸:應收票據(jù)585000(6)借:銀行存款400000貸:應收票據(jù)400000(7)借:應付票據(jù)200000貸:銀行存款200000(8)借:材料采購300000應交稅費—應交增值稅(進項稅額)51000貸:銀行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差異10000貸:材料采購200000(10)借:材料采購199600銀行存款468應交稅費—應交增值稅(進項稅額)33932貸:其他貨幣資金234000
2019.9.1,A公司購進材料一批,價款為100000元,取得增值稅專用發(fā)票,材料已驗收入庫,同日開出一張面值為113000元,期限為3個月的銀行承兌匯票。票據(jù)到期,以存款支付(無力支付)。2.資料:1)6.24,購進材料,發(fā)票未到,原材料已驗收入庫,貨款未付。2)6.30,6月24日購進材料的發(fā)票仍未到,估計價款為10萬元。3)7.12,收到6月30日購進材料的發(fā)票,價款10萬元稅款為13000元。企業(yè)當日支付材料款。這三個問題的財務處理借貸怎么寫
38/40(單選題)某小規(guī)模納稅人,購入一批材料,已驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100000元,增值稅額13000元,開出一張面額100000元的銀行承兌匯票支付價款,余款暫欠,申請匯票承兌時,支付手續(xù)費并取得專用發(fā)票注明金額50元(含稅),正確的會計處理是A、購料時應借記“原材料”科目100000元B、購料時應貸記“應付票據(jù)”科目100000元C、支付承兌手續(xù)費時,應借記“財務費用”科目50元D、購料時未付差額款,應貸記“其他應付款科目13000元
這個招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財務軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權,也要交契稅嗎
稅務系統(tǒng)上的23年二季度的財務報表主營業(yè)務收入少報了99元,稅務局讓我們調整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務報表利潤表主營業(yè)務收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產總額平均值和資產負債表資產平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務bp需要涉及稅務風險預測嗎
農業(yè)公司為政府種植農作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調整,是在資產負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產負債表里面出現(xiàn)
感覺這樣表達還不清
那個不清晰 這個就是正確的
付款分錄好像不夠詳細
郭老師你好,按你的思路描述下,好嗎
銀行回款了130,然后你收到了一個承兌匯票3727,然后呢,一個還不詳細 你承兌背書出去的是一張10萬。貸方減少。
好的,摘要付款寫付承兌、找回承兌:寫承兌找零,對嗎
可以的,可以這么做的。
謝謝郭老師。
不用客氣,工作愉快。