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Q

老師下午好,我有一個聯(lián)合體中標項目的賬務處理需要咨詢,我公司與A公司聯(lián)合中標了一個項目,建設業(yè)主轉(zhuǎn)項目款到我公司,再由我公司轉(zhuǎn)給聯(lián)合體A公司,開票是根據(jù)現(xiàn)金流開出,我公司的賬務處理怎么做?

2023-05-06 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-06 16:17

同學你好 開發(fā)票做收入就可以了

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快賬用戶5357 追問 2023-05-06 16:19

收款(未開票) 借銀行,貸預收。轉(zhuǎn)第三方這一步怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 16:31

同學你好 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項

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快賬用戶5357 追問 2023-05-06 16:38

用銀行存款轉(zhuǎn)出的 銀行存款科目怎么體現(xiàn)?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 16:45

為啥給第三方 是你們的供應商嗎

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快賬用戶5357 追問 2023-05-06 16:48

一起中標了,意思是我們兩家共同為一個項目做建設

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齊紅老師 解答 2023-05-06 16:52

那他們給你們開發(fā)票嗎

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快賬用戶5357 追問 2023-05-06 17:14

是的 比如10萬的項目,業(yè)主先轉(zhuǎn)款到我公司,我公司再給聯(lián)合體方轉(zhuǎn)款, 開票是我公司按10萬開票給業(yè)主,轉(zhuǎn)給聯(lián)合體方的發(fā)票再開給我公司

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齊紅老師 解答 2023-05-06 17:18

同學你好 那你們收到的錢做收入 付出去的計入成本

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快賬用戶5357 追問 2023-05-06 17:24

只要對方給我們開票,是應該計入成本的是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 17:29

同學你好 對的 計入成本就可以

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快賬用戶5357 追問 2023-05-06 17:33

收到錢未開票:借銀行,貸預收賬款。轉(zhuǎn)給聯(lián)合體:借預收賬款,稅-進項,貸銀行,我公司開票 :借預收賬款,稅-銷項,貸主營業(yè)務收入。 麻煩老師幫修改一下

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齊紅老師 解答 2023-05-06 17:37

借銀行 貸預收賬款 借預付賬款 貸銀行存款 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸預付賬款

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快賬用戶5357 追問 2023-05-06 17:45

好的 我自己捋一下思路 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-06 17:49

好的 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 開發(fā)票做收入就可以了
2023-05-06
銀行存款貸其他應付款。給B公司的時候做相反的分
2022-09-26
你好 你開工程發(fā)票給甲 a給你開材料的吧
2020-12-07
你好;? 你們支付給B公司 ;? 為什么會是B代收C公司貨款 ?? 你是要支付給C公司? 嗎?? ?
2023-01-04
你們有聯(lián)合體協(xié)議,業(yè)務實際是你公司來 開展業(yè)務嗎 。
2022-06-14
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