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收到錢,未開發(fā)票,怎么做賬, 付了錢,未收發(fā)票,怎么做賬?

2023-05-06 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-06 10:04

收到錢,未開發(fā)票,以后還開不?, 付了錢,未收發(fā)票,以后還收不?,

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快賬用戶3349 追問 2023-05-06 10:04

下個月開的,和下個月收

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快賬用戶3349 追問 2023-05-06 10:05

尾款收到一起開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:07

1.借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 2.借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款

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快賬用戶3349 追問 2023-05-06 10:11

那下個月收到尾款又怎么做呢,比如這個月收10000,下個月收尾款10000并開發(fā)票20000,怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:22

借:銀行存款10000 ? ? ? 應(yīng)收賬款10000 貸:收入 ? ? 增值稅

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快賬用戶3349 追問 2023-05-06 10:42

借:應(yīng)收賬款20000 貸:收入 增值稅 再借:銀行存款10000 貸:應(yīng)收賬款10000 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:46

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶3349 追問 2023-05-06 10:47

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:48

不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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收到錢,未開發(fā)票,以后還開不?, 付了錢,未收發(fā)票,以后還收不?,
2023-05-06
你好 借記 預(yù)付賬款 貸記銀行存款 如果設(shè)備已達(dá)到可使用狀態(tài) 借記 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸記 銀行存款
2019-10-05
借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
2023-03-16
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2023-11-17
您好,可以先暫估入賬,等發(fā)票來了再把暫估沖銷了,按照發(fā)票入賬
2021-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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