你好;? ? ? ? 是一個(gè)月的 ; 你這樣分開開; 也是要 一次性付款 的; 一次性報(bào)稅; 你這個(gè)? 這樣處理不對(duì) 的?
老師,您好!我們公司有筆收入,合同簽了,款未付,活還沒干??梢赃@月就按收入全額開發(fā)票嗎?主要是想利用1個(gè)點(diǎn)增值稅的優(yōu)惠政策,把票一次性開好。
請(qǐng)問我們公司有個(gè)兼職的保潔員,每月工資一千,是不是可以每月去稅務(wù)局代開兩次500元的票,可以免繳稅?公司直接網(wǎng)銀打錢就行嗎?要不要個(gè)稅系統(tǒng)幫她填報(bào)個(gè)稅?如果稅務(wù)局代開發(fā)票直接開“保潔費(fèi)”嗎,要不要選具體的稅目,然后填寫保潔費(fèi)?
老師,你好,我司支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),每次都是500元以下,我們要求對(duì)方開具收據(jù),支付給一個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)一個(gè)月超過了2000.但是每次都沒有超過500.并且開具的收據(jù),這種情況收據(jù)可以稅前扣除嘛,我司需要代扣個(gè)人所得稅嘛
我想問一下,公司支付給臨時(shí)工的勞務(wù)費(fèi),每次低于500元的可以用收據(jù)入賬稅前抵扣,那么一個(gè)月內(nèi)這個(gè)人有4次低于500元的勞務(wù)費(fèi),也是不需要開票,用收據(jù)入賬就可以嗎?入賬后是不是需要幫他申報(bào)個(gè)稅?
我們公司清潔工要是按月付2000,但是增值稅每次代開不超500可以免稅的,那么需要分開4次,那我付款時(shí)可以一次性按月付2000嗎?還是收到一次發(fā)票就要付一次錢
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
那我要是分開四次付款就可以分開發(fā)票了嗎?
你好; 你是一個(gè)月的 勞務(wù)費(fèi); 你這樣只是分開付款; 但是 你報(bào)個(gè)稅? 要注意? 一個(gè)月合計(jì)付款的金額 要一起報(bào)個(gè)稅的??
他的個(gè)稅不是代開發(fā)票時(shí)微信上申請(qǐng)代開時(shí)已經(jīng)扣款了嗎?
你好;? ?個(gè)稅是支付方企業(yè)代扣的; 不是? ?申報(bào)的時(shí)候就繳納了 (代開的時(shí)候只繳納了? 增值稅和附加稅的? )