你好,外購(gòu)銷售的嗎?如果這個(gè)是含稅的,增值稅120/1.01*1% 繳納的附加稅等于增值稅乘以6%

個(gè)體戶開30萬需要繳納多少稅
個(gè)體工商戶一個(gè)季度開票120萬需交多少錢稅
個(gè)體工商戶開發(fā)票90萬需要繳納多少稅費(fèi)
個(gè)體戶一個(gè)季度只開專票50萬,需要繳納多少稅費(fèi)
白酒個(gè)體戶開票120萬,需要繳納多少稅費(fèi)?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請(qǐng)問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?


生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得具體的是什么征稅方式的?
那消費(fèi)稅呢?
你好,外購(gòu)的不需要交。
那外購(gòu)銷售,購(gòu)進(jìn)2000萬,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣出去基本是個(gè)人,2000萬的貨可能只需要開出去400萬,那這么多進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
你好,他可以抵扣你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
剩下的沒有開出發(fā)票去的,你做無票收入。
經(jīng)營(yíng)所得只有酒啊,這個(gè)用一般納稅人、小規(guī)模還是個(gè)體戶公司,注冊(cè)哪個(gè)公司賣更好呢
查賬征稅的有限公司,小規(guī)模合適
可是一般納稅人能抵扣,就不用交稅了,小規(guī)模不能抵扣,還要繳納1個(gè)點(diǎn)的增值稅,這樣不是不劃算嗎
你好,你增值稅雖然可以抵扣,但是你有一個(gè)稅負(fù)卡著,你多多少少的得交一部分稅款,你看下你銷售額一年能有多少?
你不能說你一分錢增值稅都不交,你長(zhǎng)期這樣的話,稅務(wù)局會(huì)預(yù)警的,會(huì)要你求你補(bǔ)稅。
那個(gè)體戶不用查賬不是更劃算嗎?
可是你這個(gè)金額太大,你不查賬稅務(wù)局那邊同意嗎?
但是開出去的票只有400萬啊,不算多
你好,算多的了 我們這邊一個(gè)月你超過了10萬就需要轉(zhuǎn)查賬征稅。
就算查賬個(gè)體戶不也是1個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)嗎?和小規(guī)模一樣,老師,能說下小規(guī)模的優(yōu)勢(shì)在哪嗎
你好,企業(yè)所得稅利潤(rùn)300萬以內(nèi)的稅率5%,如果是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率表比較高,稅率表可以參考這個(gè)利潤(rùn)100萬以內(nèi)的減半