你好,外購(gòu)銷售的嗎?如果這個(gè)是含稅的,增值稅120/1.01*1% 繳納的附加稅等于增值稅乘以6%
個(gè)體戶開30萬(wàn)需要繳納多少稅
個(gè)體工商戶一個(gè)季度開票120萬(wàn)需交多少錢稅
個(gè)體工商戶開發(fā)票90萬(wàn)需要繳納多少稅費(fèi)
個(gè)體戶一個(gè)季度只開專票50萬(wàn),需要繳納多少稅費(fèi)
白酒個(gè)體戶開票120萬(wàn),需要繳納多少稅費(fèi)?
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶上有好多現(xiàn)金,但實(shí)際沒(méi)有錢,怎么消化一下賬戶余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票,是入管理費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用?
老師 請(qǐng)問(wèn)第二問(wèn)的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無(wú)票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來(lái)呢
個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得具體的是什么征稅方式的?
那消費(fèi)稅呢?
你好,外購(gòu)的不需要交。
那外購(gòu)銷售,購(gòu)進(jìn)2000萬(wàn),有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣出去基本是個(gè)人,2000萬(wàn)的貨可能只需要開出去400萬(wàn),那這么多進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
你好,他可以抵扣你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
剩下的沒(méi)有開出發(fā)票去的,你做無(wú)票收入。
經(jīng)營(yíng)所得只有酒啊,這個(gè)用一般納稅人、小規(guī)模還是個(gè)體戶公司,注冊(cè)哪個(gè)公司賣更好呢
查賬征稅的有限公司,小規(guī)模合適
可是一般納稅人能抵扣,就不用交稅了,小規(guī)模不能抵扣,還要繳納1個(gè)點(diǎn)的增值稅,這樣不是不劃算嗎
你好,你增值稅雖然可以抵扣,但是你有一個(gè)稅負(fù)卡著,你多多少少的得交一部分稅款,你看下你銷售額一年能有多少?
你不能說(shuō)你一分錢增值稅都不交,你長(zhǎng)期這樣的話,稅務(wù)局會(huì)預(yù)警的,會(huì)要你求你補(bǔ)稅。
那個(gè)體戶不用查賬不是更劃算嗎?
可是你這個(gè)金額太大,你不查賬稅務(wù)局那邊同意嗎?
但是開出去的票只有400萬(wàn)啊,不算多
你好,算多的了 我們這邊一個(gè)月你超過(guò)了10萬(wàn)就需要轉(zhuǎn)查賬征稅。
就算查賬個(gè)體戶不也是1個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)嗎?和小規(guī)模一樣,老師,能說(shuō)下小規(guī)模的優(yōu)勢(shì)在哪嗎
你好,企業(yè)所得稅利潤(rùn)300萬(wàn)以內(nèi)的稅率5%,如果是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率表比較高,稅率表可以參考這個(gè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的減半