你好,那實際你購入的是哪一個?

老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因為之前入庫都是暫估入庫的,但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發(fā)票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
你好,老師,我A材料實際是7月份采購進來的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購進做虛假入庫單,就說是12月份新購進的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購進的發(fā)票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上,這個怎么弄比較合理。
老師你好,我22年暫估了原材料,也生產領用了,現(xiàn)在來了發(fā)票我應該怎么做,暫估的送貨單里有幾個原材料名稱對方開的發(fā)票把那幾個只開了一個名稱的,其他名稱一樣,這個應該怎么處理賬務
老師你好,請問,我們做鋼結構加工的3月來了一批材料,對方銷貨單我暫估了,4月開來的名稱和發(fā)票不一樣,其實都是一個東西,這應該怎么處理
老師你好,請問我這邊22年12月暫估的原材料名稱對方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼,我暫估的時候也是分開暫估的但是對方這個月來票全部開了角鋼我應該怎么處理,這還是22年12月的
你好老師個體戶經(jīng)營超市領用商品會計分錄怎么做
老師,這種風險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產負債表有一項其他非流動資產,其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
那對方開錯了發(fā)票還是虛開發(fā)票?
沒有開錯也不是虛開,只是名稱幾個他合在一起開了,總金額對
你好,那就是徐開,他銷售給你的是a產品和B產品,但是他都開了a產品,這不就是虛開了a產品。
分開叫角鋼和鍍心角鋼,其實都是差不多的,都統(tǒng)稱角鋼
你好,他兩個價格也是一樣的嗎?如果價格一樣的可以啊,你入庫的時候按照明細來入庫。
不一樣的,老師明細是指發(fā)票上明細還是
你好,具體的實際購入的明細不是發(fā)票上的,我知道發(fā)票上沒有開。
是的,所以沖暫估的入發(fā)票的,又不一致
對的是的,你這個發(fā)票就是不合格,你這種有風險。
那我應該怎么沖怎么入
我的意思是讓對方重新開。
如果你們買來銷售的,這種有風險。
我們是加工的,不好從開,太多了2.300萬
好,那你使用的材成本里,材料里面能全部都是角鋼嗎?如果能的話,你就按照你發(fā)票的來入庫。
哦哦,那要把之前的都沖了吧,包括結轉的成本
是的,是的,是這么做的。
成本我知道沖,結轉的庫存商品怎么沖
借生產成本貸庫存商品。