紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師你好,我們家做鋼材的每次送貨單跟發(fā)票不是一起來,我每月都是按來了多少票才入多少賬的,倉庫也沒給過送貨單給到這邊,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這月領(lǐng)的料比進(jìn)的還多,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,因為發(fā)票數(shù)字跟入庫數(shù)字也對不上
老師你好,我22年暫估了原材料,也生產(chǎn)領(lǐng)用了,現(xiàn)在來了發(fā)票我應(yīng)該怎么做,暫估的送貨單里有幾個原材料名稱對方開的發(fā)票把那幾個只開了一個名稱的,其他名稱一樣,這個應(yīng)該怎么處理賬務(wù)
老師你好,請問,我們做鋼結(jié)構(gòu)加工的3月來了一批材料,對方銷貨單我暫估了,4月開來的名稱和發(fā)票不一樣,其實都是一個東西,這應(yīng)該怎么處理
老師你好,請問我這邊22年12月暫估的原材料名稱對方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼,我暫估的時候也是分開暫估的但是對方這個月來票全部開了角鋼我應(yīng)該怎么處理,這還是22年12月的
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費用普通發(fā)票交稅嗎?
新辦企業(yè)不交工資不交社保可以的嗎?還需要申報這兩類報表嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾,Bom拆到末級是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個是新版利潤表,哪個是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個工資應(yīng)該進(jìn)到什么會計科目呢謝謝
老師,我美國公司一個是科羅拉多州,一個是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報,美國那邊會罰金嗎
老師,請問如果公司變了法人,銀行開戶許可證上面的法人是不是也要一起變更,我指的是那張A4紙上面的法人
老師:如果是銷售方違約,不需要開具發(fā)票,購買方違約要開發(fā)票 ,對不?這兩個我老是搞不清,容易混淆。
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應(yīng)該是“+”,我的理解哪里錯了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒有做業(yè)務(wù)了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬左右的租金,房東不肯開發(fā)票給我們,如果已他們原來礦業(yè)公司的名義開,他們的經(jīng)營范圍也沒有租賃的業(yè)務(wù),這可怎么辦?
老師3月來的材料,4月發(fā)票來了,我可不可以3月不暫估,4月直接按發(fā)票做可以嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
發(fā)票開來上面?zhèn)渥⒘?月有沒有關(guān)系
好,沒有問題的,可以的。